您好,您剛才說的一次性收200租金了,是一次給對方開票嗎
老師公戶收到人民保險(xiǎn)公司的人保會計(jì)分錄
老師這道題A 選項(xiàng),為了會降低總成本,按道理總成本會增加,獲得更多邊際效益
目前公司要股轉(zhuǎn),銀行流水打款時(shí)備注了138萬投資款,另外一些未備注投資款,但報(bào)表已經(jīng)體現(xiàn)實(shí)收資本246.79萬也交了印花稅,那未備注的算不算投資款
香煙和酒水是不是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師 私戶進(jìn)的投資款是不是不能再資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
老師,我24年1月開票五萬,開票法律咨詢,一直沒付款,掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬,付款明細(xì)寫的貨款,10萬沒開票,這個(gè)怎么做分錄啊
我收客戶19800含稅,那稅費(fèi)不是198嗎,怎么是196.04呢?公式是怎么樣的呀。
老師,現(xiàn)金流量表里為職工支付的現(xiàn)金,公司社保部分要算進(jìn)去嗎
高新技術(shù)企業(yè) 如果產(chǎn)品研發(fā)后直接形成商品銷售了 還能加計(jì)扣除100%嗎 賬務(wù)如何處理
利潤表營業(yè)外支出能是負(fù)數(shù)嗎?
200元租金是全年的收入。還沒有收到,分?jǐn)傇聰備N收入的
分?jǐn)偟臅r(shí)候按月 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 按月申報(bào)了增值稅 也不會延遲納稅
我意思是說,租金200元一年,我中間月攤銷忘記了,當(dāng)年7月份想起來了,還要了了補(bǔ)攤銷嗎,如果不補(bǔ),是不是存在延遲納稅
哦,這種情況存在的,但是現(xiàn)實(shí)中很多也都是按照開票再納稅申報(bào),所以應(yīng)該問題不大
意思說收到租金了開票了再確認(rèn)收入再納稅是嗎,也不需要月攤銷,
對,我說的是現(xiàn)實(shí)中很多都是這么做的
那他們?nèi)绻凑蘸贤茨晔兆饨穑蛘甙凑占径仁兆饨?,及時(shí)收到不存在納稅延遲是嗎,
如果合同上說23年的租金,24年年底收,期間會計(jì)也沒有月攤銷,按照合同24年底收23年的。算不算納稅延遲
存在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的,我說的只是很多企業(yè)都是按照開票交稅,就省的按照未開票收入申報(bào)了
我問的問題多,請老師你回答詳細(xì)些
2024年底收到2023年租金,這種情況屬于延遲納稅了
按照合同上時(shí)間收的,合同不能寫次年年初收呀
即使是合同寫著的,但是你的租賃行為已經(jīng)在2023年發(fā)生了,增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)品
增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)生了