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老師如果我們購買供應(yīng)商的材料,對(duì)方上個(gè)月開出的發(fā)票不對(duì),我們6月份還認(rèn)證了,7月份對(duì)方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個(gè)月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
老師問下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過了,國稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
本企業(yè)一般納稅人,6月份開專票,因銀行賬戶寫了個(gè)人,導(dǎo)致發(fā)票不能用,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已經(jīng)退回,現(xiàn)在可以直接作廢嗎?6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧,7月份做一筆反的分錄對(duì)嘛?七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程嘛?如何申報(bào)?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個(gè)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表?
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的,電商課程,有直播課嗎 哪
25.1一3月印花稅679元,稅務(wù)局講優(yōu)惠一半退339.5元,原分錄借營業(yè)稅全及附加/印花稅,貸應(yīng)付稅費(fèi)/印花稅,然后付款時(shí)借應(yīng)付稅費(fèi)貸銀行存款,問稅務(wù)局退稅會(huì)計(jì)分錄?
民事訴訟 必須有明確的被告嗎?非訴民事沒有被告的不屬于民事訴訟范圍嗎?
做內(nèi)賬的賬目保存到c盤還是D盤啊?
請看2022年的單選題選A還是選C?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無法提供個(gè)人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
您好,3 月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借記相關(guān)成本費(fèi)用科目 1933 元,貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1933 元,相關(guān)成本費(fèi)用科目根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際確定,如庫存商品、管理費(fèi)用等。 7 月收到新發(fā)票時(shí),借記相關(guān)成本費(fèi)用科目(不含稅金額)和應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元,貸記銀行存款或應(yīng)付賬款等(價(jià)稅合計(jì));認(rèn)證時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1933 元,貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元。
當(dāng)時(shí)2024年的分錄是這樣的。
轉(zhuǎn)出時(shí) 借:銷售費(fèi)用1933 貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1933 元 等7月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用21481.65 應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元 貸:應(yīng)付賬款 23415元 那這樣銷售費(fèi)用不是重復(fù)記了?
對(duì)不起,收到發(fā)票還要把原來的未稅金額分錄紅沖了,或者這里只記進(jìn)項(xiàng)稅部分 借:管理費(fèi)用? -1933? 借:待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅? 1933.
3月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅時(shí):借:銷售費(fèi)用1933 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1933 元 等7月收到發(fā)票時(shí):借:銷售費(fèi)用 -1933 借:待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅 1933. 是這樣嗎?
對(duì)對(duì)對(duì),我也是這么理解的