您好,這個計入主營業(yè)務(wù)成本就可以
技術(shù)服務(wù)費的問題 1、進項有技術(shù)服務(wù)費用 2、銷項有技術(shù)服務(wù)費用 其中,進項的技術(shù)服務(wù)費用怎么做賬? 是做費用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業(yè)執(zhí)照上有:技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,另外,稅務(wù)局也評定可開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
技術(shù)服務(wù)費1月份沒有收入,沒有開發(fā)票,然后收進來技術(shù)服務(wù)費的成本,這個是暫時不可以做主營業(yè)務(wù)成本的吧??
我公司有一筆技術(shù)服務(wù)費的收入,我的營業(yè)執(zhí)照也有這一項經(jīng)營范圍,但我公司有做制造儀器,也有提供技術(shù)研發(fā)的的收入,那我這筆技術(shù)服務(wù)費是主營業(yè)務(wù)收入,還是其它業(yè)務(wù)收入
我們是技術(shù)服務(wù)公司,請的外面公司的人員過來技術(shù)支持,對方公司開了技術(shù)服務(wù)費專票,賬務(wù)處理怎么做直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我們是做無人機的,找對方給我們做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制的技術(shù)服務(wù),開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費,這個是記入管理費用—技術(shù)服務(wù)費還是主營業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費?
未分配利潤怎么合理化消耗
22年把主營業(yè)務(wù)成本都放在了管理費用,利潤表主營業(yè)務(wù)成本為0,現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整賬務(wù),管理費用減少主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)了19萬多,利潤不變,就這兩個科目金額變動,這種更正有風(fēng)險嗎?
工會經(jīng)費到底需不需要計提,有的說要有的說不用
想問一個問題,有經(jīng)驗的老師來,就是我們公司一個員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開車的費用是在濟南但是呢,我們對于出去差旅是有補貼的,那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢?
24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。今年對賬老板說那是圍標(biāo)打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
清包工勞務(wù)工程,給工人3個月發(fā)一次工資,個稅應(yīng)該按月申報,還是發(fā)放當(dāng)月一次申報。勞務(wù)人員工資需要按月計提么,發(fā)放是轉(zhuǎn)入成本么。分錄怎么做
請問,假如24年憑證本來是借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 營業(yè)稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 營業(yè)稅金及附加-教育費附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 25年怎么改?
老師好,飛機票該怎么做賬呢
老師,穩(wěn)崗補貼的工資數(shù)是填寫實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)
工程公司,清包工勞務(wù)工程,給工人3個月發(fā)一次工資,支付的當(dāng)月一次性計提支付,還是按月先入工程施工,實際發(fā)放當(dāng)月申報,確認成本