申報(bào)退稅時(shí)必須與報(bào)關(guān)單一致。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)規(guī)定,出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退(免)稅提供的出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位、第二計(jì)量單位,及出口企業(yè)申報(bào)的計(jì)量單位,至少有一個(gè)應(yīng)同與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計(jì)量單位相符,且上述出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票上的商品名稱須相符,否則不得申報(bào)出口退(免)稅。 由于報(bào)關(guān)單中包含了該耗材,申報(bào)退稅時(shí)應(yīng)如實(shí)反映報(bào)關(guān)單上的貨物信息。對(duì)于不屬于出口收入的耗材,若其有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且符合退稅相關(guān)規(guī)定,可以正常參與退稅申報(bào);若不符合退稅條件,應(yīng)將其視為不退稅貨物,按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理,如視同內(nèi)銷征稅等。
請(qǐng)問(wèn)出口,是按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額確定收入還是按照合同確定收入?2個(gè)報(bào)關(guān)單都有形式發(fā)票。形式發(fā)票和關(guān)單一致。出口退稅做的也是2個(gè)報(bào)關(guān)單的合計(jì)金額。稅務(wù)系統(tǒng)做的收入也是合計(jì)金額。昨天那個(gè)業(yè)務(wù)說(shuō),只收一個(gè)關(guān)單的收匯。另一個(gè)關(guān)單,是樣品,不收匯,這合理嗎?難道之前的工作全錯(cuò)了
1.出口貨物,開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票和給國(guó)外客戶的形式發(fā)票,開(kāi)出時(shí)間需要一致么? 2.由于我們?cè)鲋刀惼胀òl(fā)票單張限額1萬(wàn)元,一個(gè)月只可以領(lǐng)取25張,但是這個(gè)合同金額達(dá)600-700萬(wàn)元人民幣,需要開(kāi)很多張,開(kāi)好幾個(gè)月才能開(kāi)完,可以開(kāi)完當(dāng)月的申請(qǐng)?zhí)嵯揞~,那么是不是當(dāng)月開(kāi)出多少,等所屬期是當(dāng)月的交完增值稅可以申請(qǐng)關(guān)于這筆出口貨物所屬期是當(dāng)月的退稅?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報(bào)關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車派送沒(méi)有快遞單,貨代說(shuō)出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報(bào)關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說(shuō)是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請(qǐng)什么許可證之類的?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開(kāi)票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
這張報(bào)關(guān)單中的耗材不做退稅處理,那這張報(bào)關(guān)單上的其他貨物可以做退稅處理嗎
其他的貨物可以退稅
好的,我就是怕同一張報(bào)關(guān)單,由于其中一樣不屬于出口貨物收入,影響其他貨物退稅
沒(méi)問(wèn)題,應(yīng)該是沒(méi)有影響的
計(jì)量單位方面,比如第一計(jì)量單位是噸和第二計(jì)量單位是千克,第一樣貨物對(duì)應(yīng)噸,第二樣貨物對(duì)應(yīng)千克這樣也是可以的是嗎,還是所有貨統(tǒng)一第一計(jì)量單位或統(tǒng)一都是第二計(jì)量
我的理解是同一的最好