不需要。以前年度虧損 15 萬(wàn)多在稅法允許的彌補(bǔ)期限內(nèi)(一般 5 年,高新和科技型中小企業(yè) 10 年),本月 4000 多利潤(rùn)可先彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)后仍有未彌補(bǔ)虧損,無(wú)需繳納所得稅。
老師,我們企業(yè)這個(gè)月本年齡累計(jì)凈利潤(rùn)是5萬(wàn)多,這個(gè)月要報(bào)所得稅,本來(lái)要交稅的,但是這個(gè)所得稅報(bào)表中有一項(xiàng)是:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤(rùn)虧損9萬(wàn)多,第二個(gè)季度利潤(rùn)盈利13萬(wàn)元,要不要繳納企業(yè)所得稅
老師們,季度所得稅,能夠彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我們?nèi)ツ晏潛p1000萬(wàn)的樣子,本月有盈利700多萬(wàn)
上年有20多萬(wàn)虧損,這個(gè)季度利潤(rùn)有30萬(wàn),這個(gè)季度要交的企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)虧損后的8萬(wàn)*5%=4000元來(lái)交所得稅,那個(gè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)以前的虧損數(shù)吧
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,連續(xù)三年都虧損,合計(jì)虧損4萬(wàn)多,今年有收入了,上半年把虧損4萬(wàn)多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個(gè)季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個(gè)季度虧損4千多,報(bào)稅時(shí)候,所得稅用交嗎。我看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)3萬(wàn)多呢,謝謝老師
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒(méi)關(guān)系是嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬(wàn),工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢(xún)一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開(kāi)了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)多,是帶6%稅點(diǎn)的專(zhuān)票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問(wèn)問(wèn)個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
就是把之前年度虧損的彌補(bǔ)完了,就得交了,是嗎老師
對(duì)的 是這樣的 彌補(bǔ)完了再有利潤(rùn)就要交了
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給好評(píng),謝謝