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老師,您好!我們學校買設備的合同是按照進度付款,那平時開票是不是應該跟進度付款開一樣的發(fā)票呢?目前我們的操作是平時付進度款的時候開票金額跟付款金額保持了一致,借:預付賬款,貸:銀行存款,付驗收款的時候我們收到了對方全額的發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,預付賬款,應付賬款,其中應付賬款是質保金。請問一下這個的操作是對的嗎?另外有時候有些設備款沒法開成跟付款金額一致,我們就把金額開多了一點,為了不出現(xiàn)數(shù)量是負數(shù),這樣可以?

2025-07-10 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 17:13

您好,這個是可以的,沒關系,因為本身也是真實的

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快賬用戶4264 追問 2025-07-10 17:14

有什么依據(jù)或者文件可以支撐我們這個操作的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:14

這個的話,稅務沒有具體的這個

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快賬用戶4264 追問 2025-07-10 17:14

那實務中一般是怎么做呢?

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快賬用戶4264 追問 2025-07-10 18:23

老師,麻煩回答一下實際工作中有這種質保金的是怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:09

質保金的話單獨作為應收賬款,然后等后期收到中間正常計提壞賬。質保金的話單獨作為應收賬款,然后等后期收到中間正常計提壞賬。

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快賬用戶4264 追問 2025-07-10 20:10

我們是付款方

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:10

質保金的話是屬于合同中的質保金的話是屬于合同中的一部分呀,是你們付款整個的一部分。

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快賬用戶4264 追問 2025-07-10 20:12

所以這個對我們來說是應付賬款,而且對我們來說人家有沒有提前開票我們好像沒有什么影響

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齊紅老師 解答 2025-07-10 21:15

整體來說的話這個是沒啥事的這個

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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