你好,這個你每個季度做點利潤,但是不要做太多。
老師 我們是個體 第三季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅成本費用比收入少,可能要繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,但是我們?nèi)ツ暧刑潛p可以彌補,年度應(yīng)該不繳 我第三季度怎么做賬才能不繳稅呢 因為到時后退稅還挺麻煩 可以暫估成本嗎
老師,請問公司前面幾個季度都交了企業(yè)所得稅,12月份一下子虧損了,為了避免退稅麻煩 可以做點營業(yè)外收入提高利潤嗎?
老師,去年企業(yè)利潤都是負數(shù),今年一季度所得稅正數(shù)了,所得稅一季度預(yù)繳了,明年匯算清繳會退稅的話,是不是很麻煩?那我該怎么做呢?
季度盈利,需要申報企業(yè)所得稅嗎?以前年度是虧損的,季度無法彌補,怎么避免預(yù)交企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時,需要繳納的稅額比較大,不想在匯算清繳時再退回。季度預(yù)繳可不可以少交點?該怎么操作呢
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
最后匯算清繳的時候再把收入都做上?可是現(xiàn)在收入和費用都是真實的,利潤挺高的,是改少收入還是提高費用呢?
你好,你第四季度收入都要做了。一般是提高費用