您好,你們開票超過30W嗎?
小規(guī)模納稅人,減按1%開具的增值稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計(jì)算的,需要更改嗎?或者說如何填寫申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在按1%繳納 那開票的時(shí)候稅率也都是選1%嗎
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我季度開票總計(jì)44182.97,我是小規(guī)模納稅人,那開票的時(shí)候是3%的征收率減按1%,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
沒有,我們有未開票,是不是就是在百分之一那塊合并填寫
沒有開票,是做的無票收入嗎?
印花稅稅源新增,應(yīng)稅憑證書立日期怎么填,填6.30可以嗎,數(shù)量怎么填,是開開票和取得發(fā)票的筆數(shù)嗎
開了兩個(gè),其他都是做的未開票,應(yīng)該就是合并填吧,報(bào)總額
印花稅沒有打星號(hào)的不用填,數(shù)理就是合同數(shù)量
沒有合同,那就是發(fā)票張數(shù)哦。日期咋填啊,都是星號(hào)
把這里拍我看下吧
你看看,就是這里
這個(gè)是選的,你選6月30日就可以
數(shù)量我填1可以吧
可以的,你填上就可以
這樣可以吧,收入(單位開票金額)?支出成本(采購(gòu)商品當(dāng)期貨款)
可以的,填申報(bào)就可以了
這個(gè)是不是這樣填的,營(yíng)業(yè)收入就是我利潤(rùn)表的累計(jì)金額,營(yíng)業(yè)成本就填營(yíng)業(yè)成本,還是要加上管理費(fèi)用之類呢
你們公司是主營(yíng)什么的?
制造企業(yè),面點(diǎn)
這個(gè)用收入加上成本,一起填上去
說錯(cuò)了,是電商公司,網(wǎng)上賣東西的
一樣的收入加上成本一起的