你好,經(jīng)營租賃,一般納稅人稅率9%
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
零申報的公司,固定資產(chǎn)只有一臺手機金額4970元,一直未計提折舊,有幾年了,現(xiàn)在想一次性作為費用,怎么做會計分錄。
老師,廠房有一部分出租給對方,然后對方用的電費怎么入賬?供電局開給我們電費發(fā)票,然后我們把對方用掉的電費開給對方,電費我都是計入生產(chǎn)成本賬戶的,需要把已經(jīng)入賬的生產(chǎn)成本沖銷嗎?
老師,個體戶的所得稅怎樣計算
24年開的發(fā)票,但25年這個合同取消了,需要把這個發(fā)票沖紅,是不是就會退回增值稅,那這個稅體現(xiàn)在哪呢?
一般納稅人去年14萬買了貨車,因為沒有銷項所以進項就沒有抵扣;但是是符合抵扣條件的;今年以1萬的價格轉(zhuǎn)讓出去了;增值稅怎么申報
老師,我們有四個公司,外賬分別做,那可以做一套大的內(nèi)賬嗎?怎么做呢
季度小規(guī)模納稅人只開了一張2000元普票,分錄寫貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎,不超30萬免征增值稅還要做什么分錄嗎
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
請問商貿(mào)公司,在賣場買的燈具掛在裝修費用合理不?(這批燈具大多是各個賣場維修時需要更換是買的)
我們是一般計稅,稅率也是9?
是 一般計稅,稅率也是9%
這個屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務?
屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務
開票的時候,單位顯示灰色輸不了
規(guī)格,單位等 不用填寫