沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師勞務(wù)派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計(jì)提直接發(fā)工資時(shí)做 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:現(xiàn)金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個(gè)成本表對(duì)嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計(jì)提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補(bǔ)計(jì)提了,請(qǐng)問電子稅務(wù)局申請(qǐng)報(bào)表我需要改哪些?怎么改?
請(qǐng)問今年5月報(bào)了2024年報(bào)企業(yè)所得稅費(fèi)用1355.39,繳納,請(qǐng)問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個(gè)人的,沒有辦法開票,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,您能看就是這個(gè)意思。比如說,那個(gè)賬上哈應(yīng)收賬款,每個(gè)月我們就正常收款做結(jié)算,就是確認(rèn)收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個(gè)余額嗎?每一個(gè)科目下面都有個(gè)余額,然后呢,我們還要做一個(gè)表格兒,就是想照表核對(duì)嘛。表格上肯定也要體現(xiàn),我想呢,哈要體現(xiàn)收款啦,然后確認(rèn)收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個(gè)什么樣的表格,就是這個(gè)表格上的余額,可以跟賬面上一一核對(duì)呢。
老師,公司開勞務(wù)工工資一個(gè)月27500,可以先按25000申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,后面幾個(gè)月的差額再一起申報(bào)嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進(jìn)貨 采購了一個(gè)防火墻 一個(gè)病毒防護(hù)維保 還有一個(gè)服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項(xiàng)簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項(xiàng) 終端安全管理 那這樣不就是和我的進(jìn)銷不一致了嗎? 這樣我會(huì)涉及到虛開嗎?
需要幫他代扣代繳個(gè)人所得稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!