在的,具體的什么問(wèn)題?
找郭老師,有問(wèn)題咨詢其他老師不要接啊
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
新的農(nóng)民專業(yè)合作社準(zhǔn)則,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)科目,那如何做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么申報(bào)啊,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把采購(gòu)的印花稅也申報(bào)上去,我可以就是收入的兩倍去申報(bào)嗎?
民非企業(yè)第二季度利潤(rùn)是90萬(wàn),之前虧損-110萬(wàn) 我是不是可以彌補(bǔ)虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
A欠甲公司10萬(wàn)元,B欠甲公司20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)A可以把10萬(wàn)元債務(wù)轉(zhuǎn)給B嗎?什么原因轉(zhuǎn)移才合理啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)和入賬時(shí)間在系統(tǒng)里是必須要操作的嗎
我們公司對(duì)另外一家公司企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資了100萬(wàn),賬務(wù)如何處理?工商和稅務(wù)上需要辦理什么嗎?
老師印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,正常情況下6月份工資在6月份當(dāng)期計(jì)提。6月份的賬我計(jì)提的5月份的工資及個(gè)稅。等到7月份在計(jì)提和發(fā)放6月份的工資和個(gè)稅這樣可以嗎?
你好老師,勞務(wù)派遣公司印花稅按照開票金額報(bào)嗎
小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過(guò)30萬(wàn)
勞務(wù)*加工費(fèi),需要交印花稅嗎?
對(duì)的,是的。承攬合同繳納。
團(tuán)體意外險(xiǎn)不用交印花稅吧?
對(duì)的是的,不需要繳納。
計(jì)提所得稅,按5%計(jì)提,還是25%
小型微利企業(yè),按照5%,你交多少計(jì)提多少。
進(jìn)項(xiàng)票別家公司忘了給我們開了,產(chǎn)生很多增值稅,有補(bǔ)救辦法嗎?
正常報(bào)稅先不繳納,只交附加稅。然后這個(gè)月他給你開了,你認(rèn)證,下一個(gè)月申報(bào)有留底了,在下一個(gè)月抵扣欠款。
這段時(shí)間會(huì)有滯納金。
謝謝老師
下個(gè)月,可以抵扣7月認(rèn)證的,重新計(jì)算稅款,再繳納嗎?
比如這個(gè)月100稅款,我先不交。 7月是認(rèn)證抵扣100稅款,怎么交稅?
7月份認(rèn)證了之后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有劉迪。然后劉迪在下一個(gè)月的時(shí)候,附表2里面有硫底底芡。
附表2里面有一個(gè)留底底欠。
7月認(rèn)證之后,進(jìn)項(xiàng)是200,6月銷項(xiàng)100,就不用交增值稅了?
對(duì)的是的,不需要繳納
是這個(gè)意思吧
可以抵6月的稅金是吧?確定嗎?著急著急著急
對(duì)的是的,很確定,但是會(huì)有滯納金的。
好的 稅金及附加按減半計(jì)提嗎?
交多少計(jì)提多少就行,你符合減半的要求可以。