在的,具體的什么問題?
找郭老師,有問題咨詢其他老師不要接啊
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
勞務(wù)*加工費(fèi),需要交印花稅嗎?
對(duì)的,是的。承攬合同繳納。
團(tuán)體意外險(xiǎn)不用交印花稅吧?
對(duì)的是的,不需要繳納。
計(jì)提所得稅,按5%計(jì)提,還是25%
小型微利企業(yè),按照5%,你交多少計(jì)提多少。
進(jìn)項(xiàng)票別家公司忘了給我們開了,產(chǎn)生很多增值稅,有補(bǔ)救辦法嗎?
正常報(bào)稅先不繳納,只交附加稅。然后這個(gè)月他給你開了,你認(rèn)證,下一個(gè)月申報(bào)有留底了,在下一個(gè)月抵扣欠款。
這段時(shí)間會(huì)有滯納金。
謝謝老師
下個(gè)月,可以抵扣7月認(rèn)證的,重新計(jì)算稅款,再繳納嗎?
比如這個(gè)月100稅款,我先不交。 7月是認(rèn)證抵扣100稅款,怎么交稅?
7月份認(rèn)證了之后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有劉迪。然后劉迪在下一個(gè)月的時(shí)候,附表2里面有硫底底芡。
附表2里面有一個(gè)留底底欠。
7月認(rèn)證之后,進(jìn)項(xiàng)是200,6月銷項(xiàng)100,就不用交增值稅了?
對(duì)的是的,不需要繳納
是這個(gè)意思吧
可以抵6月的稅金是吧?確定嗎?著急著急著急
對(duì)的是的,很確定,但是會(huì)有滯納金的。
好的 稅金及附加按減半計(jì)提嗎?
交多少計(jì)提多少就行,你符合減半的要求可以。