你好出稅的時(shí)候需要用這個(gè)公允價(jià)值,那個(gè)9060只是出售的價(jià)格。你好出稅的時(shí)候需要用這個(gè)公允價(jià)值,那個(gè)9060只是出售的價(jià)格。
老師 第三問的消費(fèi)稅 為什么不用20×0.1 而是用資料4的價(jià)格
老師您好,圖中25題中制造費(fèi)用為什么不影響當(dāng)期損益?他不是會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,您看下,第三小問,第一個(gè)為啥用其他綜合收益呢,為啥不是存貨,第二個(gè)為啥用營(yíng)業(yè)收入和成本,而不是資產(chǎn)處置收益?
老師這道題的第二問,為什么每?jī)糍Y產(chǎn)用股數(shù)為什么是年末?而第三問今年的基本每股收益用的股數(shù)為什么是200,股利用的卻是年末的股數(shù)
老師,這道題在算第二年的變動(dòng)成本法營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候,為什么就不用先進(jìn)先出法了,銷售收入=(30000x5-30000x3.88)+(130000x5-130000x3),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=銷售收入-銷售收入x5%-…。圖片里的解答直接用第二年的銷售量來算。 是不是在變動(dòng)成本發(fā)下,利潤(rùn)不受先進(jìn)先出的影響?
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請(qǐng)問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票上有兩個(gè)金額,一個(gè)是保險(xiǎn)費(fèi),另一個(gè)是車船稅+保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)數(shù)。兩個(gè)金額哪個(gè)都可以嗎,主要根據(jù)員工報(bào)銷申請(qǐng)?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報(bào)上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
為什么用公允價(jià)值
因?yàn)橥顿Y性房地產(chǎn),這個(gè)是按照公允價(jià)值計(jì)量的