你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費(fèi)填0What?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的填寫(xiě)會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,你好!我想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需要重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?如果是重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額會(huì)跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
你好!我在做母子公司的報(bào)表合并的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),如果要重分類(lèi),是要根據(jù)明細(xì)科目的借方調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)?還是把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額直接調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
老師,科目余額中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,合計(jì)后得出借方數(shù),是否在填列報(bào)表時(shí)重分類(lèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)?
根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文:財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 這里沒(méi)有明確標(biāo)示包括預(yù)繳的增值稅需要重分類(lèi),請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)月末應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅有借方余額需要重分類(lèi)到資產(chǎn)嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社保快斷了馬上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺(jué)輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶(hù)資源。沒(méi)業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫(kù)單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫(kù)物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶(hù)又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
想咨詢(xún)下:支付車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票上有兩個(gè)金額,一個(gè)是保險(xiǎn)費(fèi),另一個(gè)是車(chē)船稅+保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)數(shù)。兩個(gè)金額哪個(gè)都可以嗎,主要根據(jù)員工報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)?如果是后者,需要提供車(chē)船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報(bào)上的現(xiàn)金流量表可以不填寫(xiě)嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
老師,想咨詢(xún)下:公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歷史賬務(wù)錯(cuò)誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 第二種 借:管理費(fèi)用 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費(fèi)用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目。在于報(bào)表未分配利潤(rùn)科目期初數(shù)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
為什么電子稅務(wù)局在線填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費(fèi)填0
直接其他流動(dòng)資產(chǎn)1082.9?應(yīng)交稅費(fèi)0嗎?那怎么反應(yīng)我這月要交135個(gè)稅呀
還有老師,我調(diào)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,沒(méi)有調(diào)賬是不影響到我利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表這2個(gè)不用調(diào)吧? 還有我租金發(fā)票還沒(méi)有收到發(fā)票,我已知道租金如5千,稅費(fèi)5元,我暫估時(shí)只暫估費(fèi)用5千,貸其他應(yīng)付款5千,可以不暫估稅費(fèi)不?
你好,個(gè)稅要看你的個(gè)稅申報(bào)表