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老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,增值稅??墒?月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且從銀行賬戶退回3212,7月份弄2季度的賬才發(fā)現(xiàn),7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵

2025-07-09 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 16:15

5月份借預收賬款貸銀行存款 借應收賬款6888 貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 7月份借預收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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