您好,先輸理企業(yè)的真實數(shù)據(jù),和他原來賬上的數(shù)據(jù)看是否能對得上。報表能更正的都更正為正確的,如果實在是太多無法更正,從你接手后的數(shù)據(jù)保證是正確的就可以。
老師我是要填2個數(shù)據(jù),一個數(shù)據(jù)叫應(yīng)計所得稅,另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費,應(yīng)計所得稅是利潤表上的所得稅費用,但是我實際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費,那么資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費又和這2個有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會計做的報表,利潤表中的所得稅費用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費不等于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費
老師,為什么會計學(xué)堂的會賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準確的?你看這個明細表上面其他應(yīng)付款明明是零,而資產(chǎn)負債表上面其他應(yīng)付款卻有一個數(shù)值在那里,這樣的資產(chǎn)負債表怎么給老板看呀?上個月也是出現(xiàn)這種情況,個個月都這樣,那這樣折資產(chǎn)負債表做出來還有什么用呀?
老師500萬固定資產(chǎn)一次性扣除,我報表顯示的利潤很大,這種情況怎么處理呢?我在報所得稅的時候也填列了,抵扣后沒有利潤,但是報表怎么處理呢,我還做了一筆分錄,借所得稅費用,貸遞延所得稅負債的
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
老師,之前的會計前三年電子稅務(wù)局里的報表都是和賬套里的報表數(shù)據(jù)對不上,特別是利潤表,涉及所得稅,這種情況下我怎么處理?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財務(wù)報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
他本來都是一個沒有走銀行流水的數(shù)據(jù)公司,什么都沒有,會計每個季度的報表都是0申報,但是填所得稅的時候就根據(jù)自己想的亂填。這種
這個公司有收發(fā)票和往外開發(fā)票嗎?
什么都沒有 她說他是每個月做幾萬的工資未發(fā)做到所得稅表上 資產(chǎn)慢慢減少 直接填上去 但是報表又是0
這賬太亂了,你都無法下手給處理。跟老板明確說明,從你接手后都保證真實數(shù)據(jù)就可以了。之前的沒辦法改。一張發(fā)票不開,每個月有幾萬的工資,讓誰看了都知道有貓膩。
現(xiàn)在接受的數(shù)據(jù)是每個月本來一直都沒有走賬。一直本來都是0,我現(xiàn)在可不可以把以前的報表全部重新申報,本來全部都是0就寫0
可以,如果能更正為正確的是最好的。