1. 2 月份入庫(kù)并銷售時(shí) 入庫(kù)(假設(shè)購(gòu)入價(jià)與售價(jià)一致,簡(jiǎn)化處理): 借:庫(kù)存商品 23000(2300 個(gè) ×10 元) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 23000 銷售(確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本): 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 23000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23000(小規(guī)模納稅人不單獨(dú)記銷項(xiàng)稅,或價(jià)稅分離需調(diào)整) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000 貸:庫(kù)存商品 23000 2. 3 月份退回 1119 個(gè)并紅沖 收到退回商品: 借:庫(kù)存商品 11190(1119 個(gè) ×10 元) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11190 紅沖原銷售收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11190 貸:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 11190 3. 3 月份重新開票銷售 1181 個(gè) 確認(rèn)新銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 11810(1181 個(gè) ×10 元) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11810 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11810 貸:庫(kù)存商品 11810
你好,10月份有個(gè)三萬的收入,但12月對(duì)方說票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個(gè)三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問這個(gè)月那三萬會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師,10月份我公司購(gòu)進(jìn)一批商品,比如瓜子100袋,其中搭贈(zèng)了20袋,金額200元,但是對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候,開的金額200元,數(shù)量100袋,也就是搭贈(zèng)的數(shù)量沒有開進(jìn)去,但我在10月份暫估入庫(kù)的時(shí)候做的是120袋,200元,這個(gè)怎么處理呢?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問一下我們銷售摩托車的,1月份售出3輛。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在8月份退貨了,換其他車,我們沖紅發(fā)票重新開了其他型號(hào)的車給客戶。現(xiàn)在要怎么做這個(gè)分錄吖。是不是1月份的相反分錄。然后把結(jié)轉(zhuǎn)成本的也沖回來,
打不開網(wǎng)頁(yè),就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷課數(shù)對(duì)應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營(yíng)收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營(yíng)收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來不超過30W的數(shù),這會(huì)種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購(gòu)的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個(gè)月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?
第一次進(jìn)項(xiàng)的數(shù)量和金額沒變嘛,也就是退了還有余數(shù)和金額
退多少?zèng)_多少就可以