不夠彌補(bǔ)虧損的不需要計(jì)提
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤表的時(shí)候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
季度盈利了,但是以前年度一直虧損,所得稅如何計(jì)提
公司2019年成立,虧。2020年盈利1萬多,今年第三季度末盈利一些未超過以前年度虧損,所以沒有計(jì)提所得稅,現(xiàn)在第四季度有盈利的話,應(yīng)該把今年累計(jì)盈利計(jì)提所得稅,還是就第四季度呢?
以前年度是虧損的,今年第一季度是盈利的,但是不足以抵虧損,那這個(gè)季度還要計(jì)提所得稅嗎
你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計(jì)提所得稅.. 第三季度的利潤合計(jì)全年是有盈利的計(jì)提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計(jì)提的所得稅應(yīng)該怎么減少呢
老師,小規(guī)模納稅人超過30萬,既開專票3%又開普票1%,紅沖了22年的一個(gè)免稅發(fā)票,負(fù)3萬,沒有重新補(bǔ)開,是以前開錯(cuò)了,這個(gè)負(fù)3萬應(yīng)該填在那一欄啊,在報(bào)增值稅時(shí)候
@樸老師,別的老師別回答,
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是多少?
老師,您好,個(gè)稅申報(bào)渠道(客戶端)和(扣繳端)的區(qū)別是什么呢
社保費(fèi) 沒有計(jì)提 繳納后直接做成: 借:管理費(fèi)用-社保(個(gè)人+公司部份) 貸:銀行存款 匯算做了納稅調(diào)增 影響大嗎
開給客戶的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1000.8元,客戶實(shí)付1000元,差額0.8元要做賬嗎。做賬平賬的話0.8元用哪個(gè)科目
老師好,消防隊(duì)是怎么做賬的呢?
子公司能享受六稅兩費(fèi)的政策嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?銷售貨物的,成本做了結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,我們甲方專戶支付工資15萬,我們收集起來轉(zhuǎn)到公賬上去沖應(yīng)收賬款,支付材料款,可以嗎
如果彌補(bǔ)完了,按多少計(jì)提呢?
按5%還是25%計(jì)提?
小微企業(yè)是按5%計(jì)算的
好的,感謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。