你好,其實(shí)這個(gè)應(yīng)該公司制度規(guī)定。比如每個(gè)月7日前必須報(bào)銷。否則不報(bào)?;蛘咭淮瘟P款300之類
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒(méi)有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說(shuō)的都不一樣 哪種更合理
你好:這個(gè)月年末結(jié)賬,有一筆收入必須進(jìn)到這個(gè)月,我做了銷項(xiàng)稅計(jì)提: 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-增值稅 -4171 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4171 但這筆收入這個(gè)月不開(kāi)發(fā)票,我也沒(méi)收到這筆錢。申報(bào)表自然也不會(huì)有這筆銷項(xiàng)稅,那我這筆銷項(xiàng)稅額年末怎么賬務(wù)處理呢?才能和申報(bào)表一致?我寫的您能看明白嗎?
老師,您好,我家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存比較多(20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有33張),銷項(xiàng)每月比較少,每月我都是進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅等于應(yīng)納稅額,我就想問(wèn)一下,我這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)抵扣也沒(méi)入賬,這些發(fā)票我應(yīng)該怎么處理和做賬?麻煩老師抽空回復(fù)一下吧,謝謝了。
開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。可以嗎?還需要做什么處理嗎?沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個(gè)月抵扣一點(diǎn)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月收到的專票沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月勾選認(rèn)證但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月怎么處理?
給員工報(bào)銷加班餐費(fèi)實(shí)際支付金額比發(fā)票多怎么入賬
出口退稅發(fā)函是什么意思
老師我想問(wèn)下,比如這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是9萬(wàn),我現(xiàn)在需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)呢,稅負(fù)點(diǎn)多少正常范圍內(nèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)提完折舊該怎么做賬務(wù)處理
給員工實(shí)際報(bào)銷支付的金額比發(fā)票金額多幾塊怎么做賬
老師,我們老板把公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)給員工經(jīng)營(yíng)去了,簽了合作協(xié)議,對(duì)方要在我們公司辦公和使用我們的設(shè)備,所以他每個(gè)月要支付給公司一筆錢(2萬(wàn)塊錢),對(duì)于這個(gè)2萬(wàn)塊錢我怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
6月1日支付房租公司6—8月房租32700元,一個(gè)月是10900元(含稅)6月15日收到專票.不含稅30000,稅額2700,請(qǐng)問(wèn)支付房租和收到發(fā)票,到月底攤銷怎么入賬
老師,收到銀行利息,是入賬,借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅表中,應(yīng)稅憑證名稱是什么意思,填什么?
這種發(fā)票做成本費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)做什么分錄
這個(gè)是出差人員的酒店費(fèi)用。他也確實(shí)還沒(méi)有回來(lái)。一直在出差。還有兩筆都不知道還報(bào)不報(bào)銷了
你好,對(duì)于出差的你可以規(guī)定出差回來(lái)7天之內(nèi)。
嗯嗯,好的。那我后面給他們說(shuō)一下。那那幾張發(fā)票我目前怎么處理。我要不先掛賬。后期報(bào)銷了沖紅
你好,如果沒(méi)有跨月的話沒(méi)關(guān)系的。如果有跨月的話就先暫估一下。
就是跨月了。主要是專票涉及抵扣。要不然普票我都不管了。
你好那你先暫估入賬
好的。謝謝老師
你好,不用客氣的了。