?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,請(qǐng)問下,我們公司以法人名義買了塊地,都要繳納什么稅呢,稅率各多少,以什么為計(jì)稅依據(jù)呢
老師,有這么個(gè)情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅。 可是5月份重新評(píng)估的,又從新開了一張票6888,并且銀行存款退回3212評(píng)估費(fèi).7月份記4-6月份的賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵
外墻工程膩?zhàn)哟箢悓儆谑裁矗磕退佔(zhàn)哟箢悓儆谑裁?/p>
一個(gè)法人 但有倆個(gè)個(gè)體工商戶、一個(gè)是查賬征收 已自行申報(bào), 一個(gè)是定期定額的, 登陸上系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報(bào), 但我查他們的申報(bào)信息是不一樣的,可登陸進(jìn)去的待辦事項(xiàng)里面所申報(bào)的稅是一樣 是什么原因呢
老師,你幫我看看這張發(fā)票能行嗎
老師好,請(qǐng)問我賬上2025.6月周轉(zhuǎn)材料是2100,但是自己做的2025.6月周轉(zhuǎn)材料表的周轉(zhuǎn)材料金額是2300元 ,這怎么處理呢
我們收到香港開的invoc,賬務(wù)怎么做,是商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),金額13萬
國(guó)際貨物代理服務(wù)是免增值稅么?
兩個(gè)問題:1、公司租的個(gè)人房子作為員工宿舍,已簽合同并開票,需要交印花稅嗎? 2、公司購(gòu)買的房產(chǎn)印花稅按什么交呢
老師,沒申報(bào)前,電子稅務(wù)局勾選發(fā)票是不是可以多次勾選?
您好,收30%定金開票時(shí) 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按30%計(jì)算) 發(fā)貨收60%開票時(shí) 借:銀行存款 應(yīng)收賬款(10%尾款) 合同負(fù)債(沖30%定金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(100%不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按60%計(jì)算) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(100%成本) 收10%尾款開票時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(沖預(yù)掛10%) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按10%計(jì)算) 2.我們每次按實(shí)際開票金額計(jì)提增值稅,發(fā)貨時(shí)一次性確認(rèn)100%收入,同步結(jié)轉(zhuǎn)100%成本,尾款通過應(yīng)收賬款過渡,
那增值稅和報(bào)表上面的收入不就不一致了
?您好,這個(gè)是正常的,增值稅和所得稅收入有不一樣的情況, 差異原因:增值稅按開票時(shí)間繳納(每次開票即申報(bào)),會(huì)計(jì)收入按發(fā)貨一次性確認(rèn)(控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí))。首筆開票30%時(shí)會(huì)計(jì)未確認(rèn)收入,但增值稅已申報(bào),導(dǎo)致暫時(shí)性差異。增值稅申報(bào):按實(shí)際開票金額(30%/60%/10%)分次報(bào)稅。 會(huì)計(jì)處理是發(fā)貨時(shí)全額確認(rèn)收入,未開票部分通過 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 過渡,后續(xù)開票時(shí)沖減。差異不用賬務(wù)調(diào)整,納稅申報(bào)時(shí)備查即可。
那能簡(jiǎn)化點(diǎn)處理嗎?比如每次開票我只結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的發(fā)票成本,(這里庫(kù)存是用老庫(kù)存的,后期成成本過來直接入庫(kù)存商品)可以嗎
?您好,我認(rèn)也可以的,收入和成本費(fèi)用配比,每次開票按比例確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本(如30%/60%/10%),增值稅按票面稅額計(jì)提,首筆30%:借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(30%不含稅)%2B銷項(xiàng)稅;借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(30%),貸庫(kù)存商品-適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需確保成本匹配且符合企業(yè)會(huì)計(jì)政策。