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跟客戶簽合同是預(yù)收30%定金,貨發(fā)生以后付60%.最后一筆尾款是等一定時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)貨物沒問題才付款,但是每次付款前都要先開發(fā)票,第一次開票時(shí)貨還沒生產(chǎn)出來,三次開票的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

2025-07-09 07:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 07:03

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:09

您好,收30%定金開票時(shí) 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按30%計(jì)算) 發(fā)貨收60%開票時(shí) 借:銀行存款 應(yīng)收賬款(10%尾款) 合同負(fù)債(沖30%定金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(100%不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按60%計(jì)算) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(100%成本) 收10%尾款開票時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(沖預(yù)掛10%) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按10%計(jì)算) 2.我們每次按實(shí)際開票金額計(jì)提增值稅,發(fā)貨時(shí)一次性確認(rèn)100%收入,同步結(jié)轉(zhuǎn)100%成本,尾款通過應(yīng)收賬款過渡,

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快賬用戶2474 追問 2025-07-09 08:18

那增值稅和報(bào)表上面的收入不就不一致了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:22

?您好,這個(gè)是正常的,增值稅和所得稅收入有不一樣的情況, 差異原因:增值稅按開票時(shí)間繳納(每次開票即申報(bào)),會(huì)計(jì)收入按發(fā)貨一次性確認(rèn)(控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí))。首筆開票30%時(shí)會(huì)計(jì)未確認(rèn)收入,但增值稅已申報(bào),導(dǎo)致暫時(shí)性差異。增值稅申報(bào):按實(shí)際開票金額(30%/60%/10%)分次報(bào)稅。 會(huì)計(jì)處理是發(fā)貨時(shí)全額確認(rèn)收入,未開票部分通過 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 過渡,后續(xù)開票時(shí)沖減。差異不用賬務(wù)調(diào)整,納稅申報(bào)時(shí)備查即可。

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快賬用戶2474 追問 2025-07-09 09:17

那能簡(jiǎn)化點(diǎn)處理嗎?比如每次開票我只結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的發(fā)票成本,(這里庫(kù)存是用老庫(kù)存的,后期成成本過來直接入庫(kù)存商品)可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:33

?您好,我認(rèn)也可以的,收入和成本費(fèi)用配比,每次開票按比例確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本(如30%/60%/10%),增值稅按票面稅額計(jì)提,首筆30%:借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(30%不含稅)%2B銷項(xiàng)稅;借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(30%),貸庫(kù)存商品-適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需確保成本匹配且符合企業(yè)會(huì)計(jì)政策。

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