下個月補扣2角就行了
老師你好,請問公司給員工承擔(dān)了的個人所得稅計入營業(yè)外支出還是直接計入工資里面
老師 請問 離職員工社保補交的金額沒有在工資里面扣除 單位部分和個人部分分別計入管理費用和營業(yè)外支出,這個營業(yè)外支出是不是需要提供什么附件???
老師,員工開公司的公車出去違章了,扣了員工的工資,這個錢是計入營業(yè)外收入,還是直接沖費用?。?/p>
老師,就是公司有個人員的工資多發(fā)兩角,就是個稅少扣兩角,這個應(yīng)該計入什么費用里面,是直接計提到職工工資,還是營業(yè)外支出呀,老師
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?
老師,收到廠家現(xiàn)金獎勵怎么入賬
增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
老師好,給我發(fā)一下城鎮(zhèn)土地使用稅具體政策
為什么營業(yè)外收入在資產(chǎn)負(fù)債表中是存貨呢
老師我想問一下個體戶第一季度增值稅和經(jīng)營所得報錯了要更需要先更正好了在報第二季度的稅嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負(fù)數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
小規(guī)模納稅人小微減免,第一季度因為四舍五入少減免0.01,能在第一季度多減免0.01元嗎
老師,小規(guī)模一季度報了未開票收入2000,二季度沒有其他收入又開了這2000的票出去,要怎么申報
那就是現(xiàn)在我暫時掛其他應(yīng)收款到對應(yīng)個人頭上對吧,老師
正常計入應(yīng)交稅費-個稅借方,下個月補扣就平了
個稅沒有問題,只是個人發(fā)工資時候多發(fā)兩角錢,按道理這多發(fā)兩角是我計算他個稅少給他算兩角。少給他算兩角相當(dāng)于他多本人多收兩角,我應(yīng)該下個月要在他個人頭上減下來
工資多發(fā),下個月少發(fā)2角就行
那就是計入其他應(yīng)收款個人頭上,對吧老師
嗯嗯,可以那樣子處理的