你好,這個(gè)你要先確認(rèn)使用哪種,然后再去調(diào)對應(yīng)的另外那種
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時(shí)候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實(shí)際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實(shí)際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實(shí)際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
樂老師,按照銀行流水,余額做借:銀行存款 101482.51 貸:應(yīng)付賬款 101482.51 ;然后有一筆收入做借:銀行存款 60700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60700 ;隨后是原先公司全部的支出做借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款?最后這個(gè)分錄就有問題了,有收入后余額是162182.51,但是應(yīng)付只有101482.51,沖減不了。
因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅款減免用主營業(yè)務(wù)收入沖抵了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入科目余額和利潤表余額不符,現(xiàn)在重新調(diào)整這個(gè)分錄做營業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖,現(xiàn)在營業(yè)收入的余額問題沒有了,就是應(yīng)交稅費(fèi)的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費(fèi)分錄,他們做的借:減免稅,貸銀行存款,沒有通過管理費(fèi)用來做,然后就導(dǎo)致后面使用這筆減免稅抵扣,他們用來沖減主營收入,沒有通過營業(yè)收入,現(xiàn)在想要通過營業(yè)收入來算,該怎么處理
老師好,請問分公司之前在總公司代刷醫(yī)保卡,并在公司確認(rèn)收入,掛賬其他應(yīng)收款-總公司醫(yī)???000,但是后來發(fā)現(xiàn)是總公司給醫(yī)保局開發(fā)票并確認(rèn)收入1000元,總公司就紅沖了這筆掛賬,現(xiàn)在導(dǎo)致分公司和總公司的往來余額相差1000元?,F(xiàn)在分公司要注銷了,這個(gè)其他應(yīng)付款科目余額必須要一致嗎?
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。(錢收不回來)2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
銀行存款轉(zhuǎn)入期貨賬戶應(yīng)怎么做分錄
進(jìn)銷存軟件上面的往來賬本,知識針對存貨的往來賬,對嗎?
退收到的學(xué)生餐費(fèi)收入,這個(gè)分錄怎么寫
企業(yè)支付的保證金形成的其他應(yīng)收款??梢赃x擇始終按整個(gè)存續(xù)期間內(nèi)的預(yù)期信用損失的金額,計(jì)量其損失準(zhǔn)備。這句話是否正確?
景區(qū)公司的挖掘機(jī)租賃的工時(shí)費(fèi)屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師 有自產(chǎn)自銷證 開玉米9個(gè)點(diǎn)的專票 需要交增值稅嘛 有沒有免稅這么回事
老師您好,如果有部分員工不想繳社保,單位也不想給她繳,這樣存在的風(fēng)險(xiǎn)是什么;臨時(shí)員工如何做賬更合理
公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報(bào)增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請問發(fā)票有無開錯(cuò)?分錄怎么寫,能詳細(xì)給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會(huì)做分局
請問個(gè)體工商戶明明是以個(gè)人買的車子,為啥電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)發(fā)票打印的時(shí)候,這張個(gè)人名義車子也在里面?
研發(fā)費(fèi)用對第二季度所得稅有影響嗎
按后面那種正規(guī)做
你好那你就麻煩一點(diǎn)了,要去更正以前年度的匯算。
以前年度利潤是負(fù)數(shù)
你好,這個(gè)沒關(guān)系,利潤肯定要改,正負(fù)數(shù)都不影響
具體詳細(xì)的流程能告訴我,怎么操作嗎?
你這個(gè)做憑證,沖減之前錯(cuò)誤的收入金額,然后去更正匯算清繳。