是,進(jìn)銷存的余額應(yīng)該是和報(bào)表上的庫(kù)存商品余額一樣的
購(gòu)入外銷的庫(kù)存商品,代理會(huì)計(jì)的分錄是:借:庫(kù)存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫(kù)存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫(kù)存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
老師,總產(chǎn)值=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+庫(kù)存商品期末余額-庫(kù)存商品期初余額,這里的庫(kù)存商品期末余額-庫(kù)存商品期初余額,庫(kù)存商品*成本價(jià)行嗎?還是一定要銷售價(jià)格啊
老師。商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存商品余額混亂 賬面商品余額和進(jìn)銷存余額對(duì)不上。 這種亂賬我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存商品與進(jìn)銷存里的庫(kù)存余額一定要一致嗎?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開(kāi)拼多多網(wǎng)店,賣(mài)自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒(méi)有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣(mài)的東西是自己回收買(mǎi)來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣(mài)了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高?