這個(gè)不行的。你要么就去更正之前的
老師我是從8月份開始接收之前會(huì)計(jì)的賬務(wù),因?yàn)檐浖灰粯?,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個(gè)會(huì)計(jì)的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時(shí)老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對(duì)了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師 我們單位的賬目在會(huì)計(jì)公司,12月份單位財(cái)務(wù)人員自己做賬,單位新裝的財(cái)務(wù)軟件之前的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)導(dǎo)入到軟件,請(qǐng)問我們?cè)谧约旱呢?cái)務(wù)軟件上把11月份的數(shù)據(jù)手工錄入到軟件里,我是初用軟件,請(qǐng)問就把財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)錄入上就可以了嗎
9月份新接手的老公司賬務(wù),用軟件進(jìn)行做賬,期初數(shù)據(jù)我就是按照8月底的科目余額表錄入嗎?還需要錄入其他數(shù)據(jù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表用管嗎?
老師,我們小規(guī)模,季度大征期報(bào)稅,做賬軟件里的資產(chǎn)負(fù)載表12月的數(shù)據(jù)就是電子稅務(wù)局四季度10—12月填報(bào)的數(shù)據(jù)?
一家沒業(yè)務(wù)企業(yè)之前逾期申報(bào)被稅務(wù)局罰了款,這家公司要轉(zhuǎn)給其他人,因罰款記的賬要交給接手公司的人嗎
小微企業(yè)2025第一季度盈利16萬,然后季度預(yù)交時(shí)候彌補(bǔ)了2024年虧損15萬,然后交了500的稅,現(xiàn)在第二季度,半年累計(jì)盈利25萬,現(xiàn)在是交多少稅?25萬*5%-500?
以exw出口退稅需要注意什么
老師,國外形式的發(fā)票怎么入賬?
老師,這季度企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)對(duì)就不用填寫,直接申報(bào)就可以哦,季末從業(yè)人數(shù)是4-6月人數(shù)/3嗎,我想核對(duì)一下
老師,公司就一個(gè)會(huì)計(jì),小規(guī)模,這個(gè)月申報(bào)所得稅,工資和社保能算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師 公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,但是稅務(wù)沒登記,影響招標(biāo)嗎?
在電子稅務(wù)局里繳納的城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要計(jì)提嗎?
老師好,去年接手的醫(yī)院賬務(wù)。它的預(yù)收賬款是這樣做的,借每天的現(xiàn)金 銀行存款 貸預(yù)收賬款。借每月申報(bào)的醫(yī)療保障款 貸預(yù)收賬款。每月的收入是貸 借方是預(yù)收賬款。從去年下半年開始預(yù)收賬款就是負(fù)數(shù)了。如果分錄沒錯(cuò),這樣的情況怎么辦呢?
你好,老師,6月份賬做好了,計(jì)提一下當(dāng)月的工資下月7月15號(hào)發(fā)放,然后就該結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎,金蝶精斗云系統(tǒng)中是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)阿
就是說必須要一致才行。
咋才能一致啊
你好,你4月建賬的時(shí)候應(yīng)該把3月末的數(shù)據(jù)作為期初。
是的,老師,我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表就一個(gè)數(shù)字預(yù)付的和應(yīng)付賬款這兩個(gè)數(shù)算了一下,其他的都對(duì)
你好,那你不如先按照期末的數(shù)據(jù)做期初,然后再做一個(gè)憑證。去調(diào)一下。
老師我不會(huì),我也沒明白啥意思
但是老師他這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不成立,但是我做的賬上是成立的
你好,你是看到哪一個(gè)科目的鉤機(jī)關(guān)系不成立?
利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里頭未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)
你好,,你看他起初是不是對(duì)得上?