是的,就是那樣計(jì)算的
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,一般納稅人,目前已經(jīng)半年沒有報(bào)過印花稅了,我們按照主營業(yè)務(wù)收入的金額來報(bào),但是合同數(shù)量這個(gè)要怎么算呢,是看每個(gè)月確認(rèn)收入的相應(yīng)單位算一個(gè)合同,不管每月的供應(yīng)商是否相同,還有看半年確認(rèn)收入的相應(yīng)供應(yīng)商有相同的算一個(gè)合同
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師 請問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
老師,2025年2月補(bǔ)申報(bào)了2020年和2021年的合同印花稅,然后我記賬記在2月份,到時(shí)匯算清繳是不是要調(diào)增,然后要去修改2820和2021的所得申報(bào)表,是這樣嗎?但因?yàn)槭茄a(bǔ)申報(bào),有些滯納金,這個(gè)滯納金也是在修改報(bào)表時(shí)填寫嗎?
您好老師,利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資,需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤,在記錄負(fù)債表中應(yīng)該怎么提現(xiàn)呀
老師,成本票是不是都要經(jīng)過待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
老師,預(yù)收賬款需要當(dāng)月繳納稅款嗎
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,超過了35萬 是不是只能是三個(gè)點(diǎn)的稅了老師
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報(bào)20家稅,這個(gè)速度不慢了吧,@董孝彬老師
2025年做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅,退稅分錄怎么做?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個(gè)月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨(dú)計(jì)提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計(jì)提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機(jī)能入賬么?是入賬福利費(fèi)嗎?
郭老師,現(xiàn)在個(gè)體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個(gè)外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
老師之前是沒簽合同 2024年的印花稅可以現(xiàn)在簽個(gè)合同說那個(gè)是前期費(fèi)用 然后在今年第二季度一起交這個(gè)印花稅 避免滯納金嗎?
可以的,能合理解釋就行