您好,
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-進項轉出
2)進項稅額轉出 甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年5月10日,向乙公司購進洗發(fā)水一批,價款為300000元,增值稅39000元,銀行承兌支付.商品已入庫,6月20日1/3發(fā)放給員工作福利,請作相關賬務處理
@小胡涂老師 你好。 教材舉了一個外購商品發(fā)放給職工作為福利的例子,把應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)作為結轉應付職工薪酬——非貨幣性福利的科目,我想問的是,明知為發(fā)放福利購買的商品,能否直接講增值稅進項稅額轉入商品成本?
某個體商店為增值稅小規(guī)模納稅人。2021年6月銷售商品取得零售收入16.3萬元;將部分外購商品用于職工福利,市場含稅售價為1.03萬元。該個體商店當月應納增值稅( )萬元。 A. 0.5 B. 0.17 C. 0.47 D. 0.16 【答案】D【解析】外購貨物用于職工福利不視同銷售;增值稅小規(guī)模納稅人按征收率計算應納稅額,進項稅額不得抵扣,該個體商店當月應納增值稅=16.3÷(1+1%)×1%=0.16(萬元)為何這個用于員工福利的不用做進項稅額轉出,進項轉出不也會增加他的銷項稅額?
老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進項稅要轉出來嗎?專票已經勾選抵扣了,也報稅了,但是進項稅沒有轉出,現(xiàn)在應該怎么處理呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營業(yè)利潤和稅后經營凈利潤是一樣的嗎
老師我想問一下內賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請問,我開出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬的,現(xiàn)在對方把我這個紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報了
如何把已經結轉損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開6個點的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?
收入用體現(xiàn)不?
你是指視同銷售的分錄嗎?
嗯嗯,是呢
借:管理費用-福利費
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費