你好,關(guān)鍵這個是計入銷售費用,而不是做成本。 不管你是真實還是不真實。
老師你好!小規(guī)模核定征收企業(yè),電商行業(yè),我們有一些收入,我們的成本是網(wǎng)絡(luò)推廣費,在確認收入時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以借勞務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸其他貨幣資金。借主營業(yè)務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸勞務(wù)成本嗎??之前想過放銷售收入,但是看填制利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本相差太大了,我們也會有銷售一些實物
老師你好!小規(guī)模核定征收企業(yè),電商行業(yè),我們有一些收入,我們的成本是網(wǎng)絡(luò)推廣費,在確認收入時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以借勞務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸其他貨幣資金。借主營業(yè)務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸勞務(wù)成本嗎??之前想過放銷售收入,但是看填制利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本相差太大了,我們也會有銷售一些實物
老師,計提我們公司每個月的主營業(yè)務(wù)收入,需要什么憑證嗎?還是就根據(jù)電腦系統(tǒng)里面的收入做主營業(yè)務(wù)收入也可以?
真實的業(yè)務(wù),超500的支出要計入費用成本的話有證據(jù)就可以稅前扣除是嗎
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務(wù)報表的時候, 申報資產(chǎn)負債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應(yīng)交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
我的意思是 如果入銷售費用的話 需要什么證據(jù)鏈附件 以防備查
你好,,這個一般就是合同,發(fā)票,付款憑證。 嗯你如果有圖片或者其他證明會更好一些。
有業(yè)務(wù)結(jié)算單可以嗎?
你好,可以的這個也是可以當(dāng)做原始單據(jù)
銷售費用入業(yè)務(wù)宣傳費嗎?
你好,是的,做業(yè)務(wù)宣傳費。