你好你們具體是做什么服務(wù)?
老師,別人用我們的共享實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn),我們簽訂的合同內(nèi)容是實(shí)驗(yàn)費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票可以開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?如果不可以,我們這種情況如何簽合同,如何開(kāi)發(fā)票。
我們和房地產(chǎn)企業(yè)簽的銷(xiāo)售代理合同,結(jié)算費(fèi)用的時(shí)候開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)“現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”科目嗎
公司把場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給別人存放貨物,可以簽倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同嗎?和場(chǎng)地租賃合同具體內(nèi)容有什么不同,還是只要開(kāi)票和合同一致就可以?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)免增值稅,目前出租部分場(chǎng)地費(fèi)2500元每月,另收管理服務(wù)費(fèi)3000元每月,請(qǐng)問(wèn)此場(chǎng)地費(fèi)、管理服務(wù)費(fèi)開(kāi)普通發(fā)票增值稅率分別是多少?
咨詢(xún)一下,我們是一家企業(yè)管理小規(guī)模納稅人公司,類(lèi)似物業(yè)管理公司,在一所高校里承包的一些商鋪和場(chǎng)地的管理,所有產(chǎn)權(quán)歸學(xué)校,如果合同內(nèi)容簽的都是服務(wù)管理費(fèi),那我們開(kāi)票是不是直接開(kāi)1%的管理服務(wù)費(fèi)?如果合同內(nèi)容簽的是場(chǎng)地租賃和商鋪?zhàn)赓U是不是就要按不動(dòng)產(chǎn)租賃5%來(lái)開(kāi)票?
老師咨詢(xún)公司的咨詢(xún)收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫(xiě)的?
能不能咨詢(xún)老師們一個(gè)問(wèn)題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢(xún)類(lèi),剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開(kāi)的都是30萬(wàn)左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說(shuō),23年的合同,24年收款時(shí)才開(kāi)票了,這些有沒(méi)有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問(wèn)下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過(guò) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢(qián)還要填寫(xiě)記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的電腦,發(fā)票是開(kāi)的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問(wèn)可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問(wèn)題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來(lái)
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
他把外賣(mài)柜放在我們的辦公區(qū)域,然后有個(gè)外賣(mài)柜指引,這是屬于場(chǎng)地服務(wù)費(fèi)嗎
你好這個(gè)其實(shí)是屬于租賃來(lái)的。
相當(dāng)于是場(chǎng)地租賃。給的租賃費(fèi)。