您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對(duì)方付了住宿費(fèi),本公司收到住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理,是做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎。做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
老師們,我公司有人購(gòu)買(mǎi)幾萬(wàn)塊錢(qián)的錢(qián),對(duì)方開(kāi)成了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢過(guò)這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
老師我們公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)茶桌一萬(wàn)多,和個(gè)人買(mǎi)的,打的私賬,取不來(lái)發(fā)票怎么辦?可以入費(fèi)用到時(shí)候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購(gòu)買(mǎi)啤酒也是一萬(wàn)多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來(lái)發(fā)票,正常入招待費(fèi),到時(shí)納稅調(diào)增嗎
老師,就是這邊我們?nèi)ツ曩I(mǎi)茅臺(tái)酒和茶葉對(duì)方一直不開(kāi)票給我們,然后 我們賬上預(yù)付賬款又掛有64880元,審計(jì)發(fā)詢證函,他們回復(fù)不符,就是沒(méi)有把發(fā)票拿回來(lái),相當(dāng)于就是我們買(mǎi)了酒茶葉沒(méi)發(fā)票,審計(jì)喊我們處理為業(yè)務(wù)招待費(fèi),入庫(kù)出庫(kù)處理,這個(gè)沒(méi)得發(fā)票怎樣處理,才能把預(yù)付賬款上面不掛他們賬呀,
老師,您好。我們公司購(gòu)買(mǎi)了一些酒和茶葉送客戶。對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)如何記賬?是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛?
香港稅收問(wèn)題:在香港注冊(cè)一家公司A,然后從美國(guó)采購(gòu),銷(xiāo)售給中國(guó)。香港公司要繳納利得稅嗎,資金都不是香港境內(nèi)的。香稅務(wù)征收“地域來(lái)源”收入才征稅
我們是一般納稅人,我們是按稅負(fù)率來(lái)抵扣增值稅的,樹(shù)皮開(kāi)出去是9%稅率,由于收到個(gè)人開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)普票樹(shù)皮1%稅率不能抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)人開(kāi)進(jìn)來(lái)的免稅進(jìn)項(xiàng)樹(shù)根樹(shù)枝發(fā)票9%的稅率,可以抵扣樹(shù)皮9%的稅率不? 還是說(shuō)開(kāi)樹(shù)皮出去多少,則必須收到的進(jìn)項(xiàng)樹(shù)皮相對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票(或自然人開(kāi)的免稅樹(shù)皮)來(lái)抵扣,不允許其他燃料的發(fā)票來(lái)抵扣?
老師,你好,我公司現(xiàn)在想注銷(xiāo),銀行存款還有10萬(wàn),是需要先分紅才能注銷(xiāo)嗎
老師,你好,跨境電商怎么確認(rèn)收入和成本
如果勞務(wù)人員開(kāi)票給我們,我們也入賬并代扣個(gè)稅了,對(duì)方還能不能把發(fā)票沖紅掉
老師這個(gè)麻煩發(fā)下哦謝謝
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,借款四萬(wàn),分十二期,第一期還3385,到還款時(shí)候沒(méi)錢(qián),借了3385又分三個(gè)月,假設(shè)每月還1100,到第二期的時(shí)候,要還3385,又加第一期3385的分期的1100,沒(méi)錢(qián)再借4485.每一期就這么惡性循環(huán)下去,最后我要還多少錢(qián)?有沒(méi)有什么公式可以套用計(jì)算的
誰(shuí)能告訴我一般納稅人,小微企業(yè),月開(kāi)票不足十萬(wàn),附加稅怎么是全免?
公司長(zhǎng)期掛帳的往來(lái)款怎么沖賬不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們有兩家公司,a公司是生產(chǎn)型企業(yè),b是貿(mào)易公司,我們每個(gè)月把a(bǔ)生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò)b公司出口報(bào)關(guān)申請(qǐng)退稅,這樣合規(guī)嗎
對(duì)于它的專(zhuān)票,我們直接計(jì)入招待費(fèi),不用管它的那個(gè)專(zhuān)票增值稅部分,還是需要把進(jìn)項(xiàng)坐進(jìn)去再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
你認(rèn)證的時(shí)候選擇不抵扣就可以