你好,比如他收入100萬,這個月交稅4萬,那么可以退1萬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
59X(P/A,i,5)+1250X(P/F,i,5)=1000 利用插值法計算得出實際利率是10% 這個計算過程麻煩在線老師詳細回答一下,麻煩列下計算的公式過程,實在不清楚怎么算出來的10%
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供住宿服務(wù)取得含增值稅收入1060萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入33.9萬元,出租房屋取得含增值稅收入6.54萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機票(含燃油附加費)支出合計10萬元,取得了能證明身份的火車票及飛機票。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(6)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.6萬元。(7)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元,加工為精細即食蔬菜干零食并銷售。已知,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)9%;生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)6%;交通運輸服務(wù)9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率10%;取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機關(guān)認證。要求:計算①甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額;②甲公司當(dāng)月可抵扣增值稅進項稅額;③甲公司應(yīng)納稅額。(列出計算過程,結(jié)果保留兩位小數(shù))
老師您好,能詳細講解一下高新企業(yè),稅負超過3%,即征即退? 比如收入100萬,稅率13%,本月應(yīng)交稅費=100×13%-100×3%=10萬嗎?今天剛好面試的公司要求做過即征即退
實操都有什么,包括財務(wù)軟件嗎
籌建期收到的銀行結(jié)息計入哪個會計科目?
老師您好,我們季度報稅時候。四季度從業(yè)人數(shù)是1人。一到三季度從業(yè)人數(shù)是0人。本年累計營業(yè)收入是0元。那么我們這個算零申報嗎?零申報定義是什么啊。
重慶科技型企業(yè)入庫填報的網(wǎng)址
請問建設(shè)工程監(jiān)理合同,需不需要繳納印花稅
老師您好,本月計提企業(yè)所得稅可以先彌補上一年虧損嗎
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計入福利費里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
老師,代辦公司給公司辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和減資,開來的普通發(fā)票名稱現(xiàn)代服務(wù)*代辦費,怎么做賬好
新購買二手設(shè)備,沒有發(fā)票,怎么記賬
老師,你好,我是一般納稅人簡易征收,本季度應(yīng)稅局要求,讓我公司提前預(yù)繳增值稅,我申報時是根據(jù)增值稅額倒推收入,在未開票收入里填列,想問下,我當(dāng)期賬上是按當(dāng)期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進去呢?我理解是不應(yīng)該做進去,可不做進去,就導(dǎo)致我申報的季報收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異,這個沒有關(guān)系吧
那我上面算得也是對的,是吧,應(yīng)交的增值稅-收入(不含稅)×3%,就是本月應(yīng)該交的,先交后申請退稅 還有每個月可以即征即退,還是可以這個月即征即退,其他幾個月不符合要求不申請呢
你好,超過了才需要,沒有超過3%,不用
老師您好。請問即征即退的賬務(wù)處理
你好,這個你是正常做計提和繳納,只是退回多交的部分的時候,你借銀行存款貸,營業(yè)外收入-稅收減免