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咨詢一個問題,去年已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么寫

2025-07-07 10:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 10:40

借:利潤分配-未分配利潤 貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9142 追問 2025-07-07 10:42

啊,現(xiàn)在不讓沖成本

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快賬用戶9142 追問 2025-07-07 10:42

只把進項稅額給轉(zhuǎn)出來呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:44

對呀,就是那樣子的分錄,你的成本不允許扣除就申報納稅調(diào)增

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您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-05-06
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
2021-12-30
借應付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-29
你好,2019年開的專票,已認證抵扣,現(xiàn)在沖紅,應當是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出處理啊?
2021-01-17
您好,您說的轉(zhuǎn)出來是哪種情況的?轉(zhuǎn)出來。
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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