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這兩千元收入沒(méi)有開(kāi)票,做無(wú)票收入2千元申報(bào)交稅,但是二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票顯示6千元, 跟2千元不一致,會(huì)有稅務(wù)追繳要求按照6千元交稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2025-07-07 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 10:20

你好,是的,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)挺大的

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-07-07 10:30

公司把舊貨車賣給個(gè)人收到2千元,并簽訂有車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議2千元的,結(jié)果他們轉(zhuǎn)手賣給客戶6千元,并開(kāi)具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票顯示6千元。如果我們按照6千元交稅會(huì)要自己貼補(bǔ)稅金并跟簽訂的協(xié)議金額不一致了。這樣怎么處理比較好

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:32

你好,這個(gè)應(yīng)該是你們開(kāi)給他們2000,然后他們開(kāi)給客戶6000 這樣才是規(guī)范的。

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你好,是的,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)挺大的
2025-07-07
繳納稅費(fèi)??代開(kāi)時(shí)候繳納的嗎,那你這個(gè)做賬只能按10萬(wàn)做,沒(méi)有收到4萬(wàn)做營(yíng)業(yè)外支出吧
2020-12-15
您好 (1)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬(wàn)元正值稅稅額為三萬(wàn)九千元設(shè)備與韻達(dá)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬(wàn)元,增值稅稅額為三萬(wàn)九千元,設(shè)備已運(yùn)達(dá)并交付安裝,工程設(shè)備款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:應(yīng)付賬款339000 (2)以銀行存款支付上述設(shè)備的運(yùn)費(fèi)三千元,增值稅稅額為二百七十元。 借:在建工程 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸:銀行存款 3270 (3)上述安裝工程領(lǐng)用原材料一批成本為一萬(wàn)五千元。 借:在建工程 15000 貸:原材料 15000 (4)以銀行存款支付上述設(shè)備的安裝工程款為四千元。 借:在建工程 4000 貸:銀行存款 4000 (5)上述安裝工程完工并交付生產(chǎn)車間使用。 借:固定資產(chǎn) 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 貸:固定資產(chǎn) 322000 (6)購(gòu)入銷售管理系統(tǒng)軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為十二萬(wàn)元增值稅稅額為七千二百元軟件已安裝并投入使用,貸款以銀行存款支付。 借:無(wú)形資產(chǎn) 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7200 貸:銀行存款 67200 (7)月末計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊四萬(wàn)六千元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊三萬(wàn)五千元,銷售部門用固定資產(chǎn)折舊八千元,管理部門有固定資產(chǎn)折舊三千元。 借:制造費(fèi)用 35000 借:銷售費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 3000 貸:累計(jì)折舊 46000 (8)月末計(jì)提本月無(wú)形資產(chǎn)攤銷額為五千六百元,其中生產(chǎn)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷額為二千四百元。 借:生產(chǎn)成本 2400 貸:累計(jì)攤銷 2400
2022-11-06
同學(xué)你好 稍等我看下哦
2023-03-07
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后
2023-11-14
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