您好,1. 低值易耗品處理(小額或短期使用) 購入時: 借:周轉材料-低值易耗品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 攤銷時(五五攤銷法): 領用攤銷50%:借:管理費用/銷售費用 貸:周轉材料-低值易耗品攤銷 報廢時攤銷剩余50%:分錄同上 2. 固定資產(chǎn)處理(大額且使用超1年) 購入時: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 按月折舊: 借:管理費用/銷售費用 貸:累計折舊 注:按3-5年計提折舊,殘值率通常5%
請問老師,我們酒店最近購進一批布草3萬元,怎么入賬,需要攤銷么
請問,酒店是小規(guī)模納稅人,購入的小商品-煙類,購進時分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時是個人賬戶給煙草局支付的?收入是先進入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對公,那這個賬我怎么記錄呢?老師
老師我想問一下我們公司是銷售就的購買了一箱啤酒1000元,一箱葡萄酒2000元,還有付了運費500元,請問一下這個分錄應該怎么做呢?請寫分錄是寫上數(shù)字可以嗎老師,謝謝您了
老師你好,咨詢一個問題一下,老板收購了一家酒店,收購費用300萬,這300萬包括酒店還未到期的房租,底下停車場剩余租金,以及很多固定資產(chǎn),以及酒店房間的未使用的布草,所有全部打包價一共300萬,另外單獨又給了50萬的轉讓費,都是通過私人支付的,請問一下,這個帳應該怎么做呢?會計分錄應該怎樣寫呢?這個轉讓需不需要開具發(fā)票呢?
老師,想問下,酒店購進一批布草,我們需要先入庫,后面需要時再做領用,怎么賬務處理呀
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個點的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結轉到成本的
老師 請問下 8500報關價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調增補稅。農民工工資未發(fā)100342.95元,調增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
感謝老師!辛苦了!
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
老師,我有些懵了,你能幫我分析一下嗎?我是不是搞錯了? 我這季度開普票127877.27合計稅額是1278.73,那我的庫存現(xiàn)金,正確應該填多少?
老師,比如這張,你看我寫的對嗎?
您好,這個分錄是不是假的呀,現(xiàn)在還有現(xiàn)金收入呀, 分錄的金額不對,收入是127877.27/1.01,稅金是127877.27/1.01*1%
是不是庫存現(xiàn)金應該是127877.27,主營業(yè)務收入-客房收入是126598..5?應交稅費是1278.73?
我學習呢,搞不懂了!
對對,收到多少錢,我開就是開了多少發(fā)票,這里的未稅和增值稅金額相加得到的
我再練習一筆。麻煩老師幫我看下!比如,我現(xiàn)在開普票是101360.4,稅額就是1013.61 我這回寫的,您看下對嗎?
您好,不對,1011360.4是未稅金額,才能算出稅 1013.61. 那開票總金額就是1011360.4%2B1013.61.現(xiàn)金也是這個金額
老師,那這樣子寫,就對了。是嗎?
對對,現(xiàn)在的分錄很標準