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老師,我再請問下,酒店購買了一批布草,金額很大,我該怎么入賬寫分錄?

老師,我再請問下,酒店購買了一批布草,金額很大,我該怎么入賬寫分錄?
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2025-07-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 14:44

您好,1. 低值易耗品處理(小額或短期使用) 購入時: 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 攤銷時(五五攤銷法): 領(lǐng)用攤銷50%:借:管理費用/銷售費用 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品攤銷 報廢時攤銷剩余50%:分錄同上 2. 固定資產(chǎn)處理(大額且使用超1年) 購入時: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 按月折舊: 借:管理費用/銷售費用 貸:累計折舊 注:按3-5年計提折舊,殘值率通常5%

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:08

感謝老師!辛苦了!

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齊紅老師 解答 2025-07-06 15:13

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:22

老師,我有些懵了,你能幫我分析一下嗎?我是不是搞錯了? 我這季度開普票127877.27合計稅額是1278.73,那我的庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該填多少?

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:23

老師,比如這張,你看我寫的對嗎?

老師,比如這張,你看我寫的對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-07-06 15:24

您好,這個分錄是不是假的呀,現(xiàn)在還有現(xiàn)金收入呀, 分錄的金額不對,收入是127877.27/1.01,稅金是127877.27/1.01*1%

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:28

是不是庫存現(xiàn)金應(yīng)該是127877.27,主營業(yè)務(wù)收入-客房收入是126598..5?應(yīng)交稅費是1278.73?

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:30

我學(xué)習(xí)呢,搞不懂了!

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齊紅老師 解答 2025-07-06 15:31

對對,收到多少錢,我開就是開了多少發(fā)票,這里的未稅和增值稅金額相加得到的

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:38

我再練習(xí)一筆。麻煩老師幫我看下!比如,我現(xiàn)在開普票是101360.4,稅額就是1013.61 我這回寫的,您看下對嗎?

我再練習(xí)一筆。麻煩老師幫我看下!比如,我現(xiàn)在開普票是101360.4,稅額就是1013.61


我這回寫的,您看下對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-07-06 15:39

您好,不對,1011360.4是未稅金額,才能算出稅 1013.61. 那開票總金額就是1011360.4%2B1013.61.現(xiàn)金也是這個金額

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快賬用戶9330 追問 2025-07-06 15:44

老師,那這樣子寫,就對了。是嗎?

老師,那這樣子寫,就對了。是嗎?
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齊紅老師 解答 2025-07-06 15:45

對對,現(xiàn)在的分錄很標(biāo)準(zhǔn)

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借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款等 領(lǐng)用時 可以一次攤銷 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
2020-08-28
你好借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸周轉(zhuǎn)材料。
2024-03-26
你好? 你買來這個煙酒 是拿來銷售的話。 計入 借庫存商品 貸其他應(yīng)付款 - 某個人。? 到時是的。要支付給對方的 ;??
2021-07-08
你好這個也是一樣的你也可以進(jìn)入周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
2025-06-25
你好,是沖減長期待攤覅額用的
2025-06-26
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