您好,1. 低值易耗品處理(小額或短期使用) 購入時: 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 攤銷時(五五攤銷法): 領(lǐng)用攤銷50%:借:管理費用/銷售費用 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品攤銷 報廢時攤銷剩余50%:分錄同上 2. 固定資產(chǎn)處理(大額且使用超1年) 購入時: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 按月折舊: 借:管理費用/銷售費用 貸:累計折舊 注:按3-5年計提折舊,殘值率通常5%
請問老師,我們酒店最近購進(jìn)一批布草3萬元,怎么入賬,需要攤銷么
請問,酒店是小規(guī)模納稅人,購入的小商品-煙類,購進(jìn)時分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時是個人賬戶給煙草局支付的?收入是先進(jìn)入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對公,那這個賬我怎么記錄呢?老師
老師我想問一下我們公司是銷售就的購買了一箱啤酒1000元,一箱葡萄酒2000元,還有付了運費500元,請問一下這個分錄應(yīng)該怎么做呢?請寫分錄是寫上數(shù)字可以嗎老師,謝謝您了
老師你好,咨詢一個問題一下,老板收購了一家酒店,收購費用300萬,這300萬包括酒店還未到期的房租,底下停車場剩余租金,以及很多固定資產(chǎn),以及酒店房間的未使用的布草,所有全部打包價一共300萬,另外單獨又給了50萬的轉(zhuǎn)讓費,都是通過私人支付的,請問一下,這個帳應(yīng)該怎么做呢?會計分錄應(yīng)該怎樣寫呢?這個轉(zhuǎn)讓需不需要開具發(fā)票呢?
老師,想問下,酒店購進(jìn)一批布草,我們需要先入庫,后面需要時再做領(lǐng)用,怎么賬務(wù)處理呀
老師晚上好,固定資產(chǎn)票是去年開的,一直沒有做賬到系統(tǒng)入庫,可以現(xiàn)在做賬到系統(tǒng)嗎,不入庫這樣有沒有什么風(fēng)險
請問會計評價網(wǎng)上中級職稱模擬考試操作系統(tǒng),那個復(fù)制、粘貼按鈕,點擊怎么沒有反應(yīng)呢
專票的話。是進(jìn)項票能抵扣還是銷項票能抵扣?
老師凈利潤怎么計算呢?是收入減成本減去費用嗎
我司注冊資本是200萬,想做100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給自然人,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同上金額是多少,不會算了,繳納印花稅計稅依據(jù)是什么
公司購買的固資,還不起貸款,車輛被銷售方收回,賬務(wù)怎么處理,按照視同銷售嗎?
一張發(fā)票上,數(shù)量都是1,A產(chǎn)品100塊單價,稅金1元 ,b產(chǎn)品200塊單價,稅金2元,合計303元。問具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫存數(shù)量明細(xì)。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費,怎么入賬
為什么內(nèi)部存貨交易未實現(xiàn)部分不用調(diào)整,是因為發(fā)生減值了嗎
門窗定制安裝公司,安裝周期跨月,費用那些也沒法預(yù)估,當(dāng)月怎么做分錄,
感謝老師!辛苦了!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
老師,我有些懵了,你能幫我分析一下嗎?我是不是搞錯了? 我這季度開普票127877.27合計稅額是1278.73,那我的庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該填多少?
老師,比如這張,你看我寫的對嗎?
您好,這個分錄是不是假的呀,現(xiàn)在還有現(xiàn)金收入呀, 分錄的金額不對,收入是127877.27/1.01,稅金是127877.27/1.01*1%
是不是庫存現(xiàn)金應(yīng)該是127877.27,主營業(yè)務(wù)收入-客房收入是126598..5?應(yīng)交稅費是1278.73?
我學(xué)習(xí)呢,搞不懂了!
對對,收到多少錢,我開就是開了多少發(fā)票,這里的未稅和增值稅金額相加得到的
我再練習(xí)一筆。麻煩老師幫我看下!比如,我現(xiàn)在開普票是101360.4,稅額就是1013.61 我這回寫的,您看下對嗎?
您好,不對,1011360.4是未稅金額,才能算出稅 1013.61. 那開票總金額就是1011360.4%2B1013.61.現(xiàn)金也是這個金額
老師,那這樣子寫,就對了。是嗎?
對對,現(xiàn)在的分錄很標(biāo)準(zhǔn)