外賬不可以 工資必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬工資
您好,老師。在公司做兼職會(huì)計(jì),一個(gè)月工資1200月。做工資薪金,掛管理費(fèi)用可以嗎。計(jì)提 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
老師,計(jì)提1月工資借管理費(fèi)用—管理人員工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬帶其他應(yīng)付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費(fèi)用—工資貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
老師上月工資計(jì)提少了,寫(xiě)發(fā)放工資時(shí)是不是不用計(jì)提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫(xiě)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計(jì)提每個(gè)月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款啊?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣(mài)出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢(qián),但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
那怎么做呢,老師
借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
老師,每月的社保費(fèi)呢,怎么做
借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款