您好,是的哦,現(xiàn)在優(yōu)惠稅率就是1%
老師,小規(guī)模納稅人開票稅率是3%,銷售貨物、服務(wù)、勞務(wù)都是這個(gè)征收率嗎
小規(guī)模公司經(jīng)營(yíng)的美容店,都是無票收入,報(bào)增值稅時(shí)服務(wù)那一欄不能填寫,只能填在貨物及勞務(wù)那里,總額沒超45萬,就填在貨物及勞務(wù)那里要緊嗎
老師,小規(guī)模建筑公司,承攬的勞務(wù)分包,增值稅是按1的稅率嗎?
老師,小規(guī)模開“建筑服務(wù).建筑勞務(wù)”的專票,在電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表中填貨物及勞務(wù)呢?還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
稅務(wù)局要我們公司提供企業(yè)股東情況應(yīng)該怎么寫?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的消費(fèi)用品會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
我司經(jīng)營(yíng)的鋼材,三種銷售方式:1.有部分是買回卷板發(fā)車間產(chǎn)出鋼管成品。2.賣出原材料。3.還有有部分是買回來鋼管成品,直接銷售。公司發(fā)生的租金,水電要怎樣分配
上級(jí)街道辦事處撥付以工代賑項(xiàng)目資金給勞務(wù)公司(勞務(wù)公司是村委會(huì)成立的),不盈利的,這個(gè)資金怎么做不交稅?
老師,合并企業(yè)時(shí),我是被合并的公司有營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)支出需要匯算調(diào)出,合并時(shí)這個(gè)也要合并到合并公司對(duì)嗎?還有被合并公司有彌補(bǔ)虧損,合并公司匯算調(diào)出這筆支出可以用被合并公司的彌補(bǔ)虧損嗎?假如可以用是有限額的嗎?我的問題多一點(diǎn),麻煩老師給細(xì)諒解一下
定期定額征稅只針對(duì)的是企業(yè)所得稅啊,還是增值稅?
老師什么是支付寶花唄付款,這不是開通了信用卡吧,請(qǐng)教老師一下。就是打尚主播鉆石充值1元錢。用的是易付寶花唄付款的。
請(qǐng)問采礦權(quán)使用費(fèi)的滯納金300,000應(yīng)該記入哪個(gè)科目里?
老師,這道例題如果改為2*22年5月1日,其他都一樣,那么跨年調(diào)整的2*22年的乙公司實(shí)線的凈利潤(rùn)1000萬,按份額1000/12*8*20%,包括確認(rèn)的其他綜合收益和其他權(quán)益變動(dòng)也是要/12*8*20%嗎?不知道我的理解有沒錯(cuò)
那老師,打開主表后,貨物及勞務(wù)旁邊征收率是3%
您好,這個(gè)顯示是正確的征收率3%,沒有錯(cuò)的
本期的銷售額10650,填這里對(duì)嗎,為什么
為什么這么多感嘆號(hào),還有稅,新公司,3月28成立的,本期就這么一筆業(yè)務(wù)
您好,填這里是對(duì)的哦,還要填下面第10欄
老師填了第10欄還是好多感嘆號(hào),老師您能一次性告訴我這個(gè)增值稅表,都填哪行嗎?本期就一個(gè)10650銷售的錢
您好,這是開的普票還是專票,普票直接填10行
10欄也是填10650?還是填什么
小規(guī)模,10650還沒開票,到時(shí)候開票也是普票老師
哦哦,填10欄就可以了,其他表不用填了,這是免稅的收入
老師耽誤您點(diǎn)時(shí)間,銷售做的無票收入共10650
直接10欄填10650,?并不是填1欄?
您好,我明白,無票和有票都是免的,因?yàn)槲覀儧]有超30萬