同學(xué),你好 一般不會,就說是部門聚餐
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務(wù)招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師,您好,我想問一下,公司是小規(guī)模納稅人,由于一些業(yè)務(wù)需要,需要購買農(nóng)戶的一些農(nóng)產(chǎn)品。像蘋果,西瓜等,有些還會牽扯到牛羊肉這些,用作公司員工福利,客戶招待,和公司主營成本,但是這些從農(nóng)戶手里拿不到成本發(fā)票,像這樣的話,我應(yīng)該怎么做賬,怎么做到公司成本和費用里去呢,怎么減少公司利潤呢。
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會代繳
想問下您呢?可以幫忙參謀參謀不 是這樣,昨天去面試了稅務(wù)會計,但是那里招人比較急,要10天左右到崗。我還沒離職的,現(xiàn)在工作是主要是有一部分應(yīng)付,一部分是固定資產(chǎn)。待遇工資差不多 ? ?要不要轉(zhuǎn)呢?轉(zhuǎn)的話怎樣能不能快速離職呢(10天太急了) ? ?主要是我還沒做過稅務(wù)這方面,想去試一下 ? ?但又怕我這邊要一個月才能走,這樣的話可能導(dǎo)致的結(jié)果是 最后變成了失業(yè)
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務(wù)招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務(wù)招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風(fēng)險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風(fēng)險 這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
那如果我一年之中沒有業(yè)務(wù)招待費,會不會很奇怪?
同學(xué),你好 會比較奇怪