你好,根據(jù)你的描述,啟用賬套時間是6月份。 沒事的
老師,公司本應(yīng)在7月份發(fā)6月份的工資,因某原因沒發(fā),那7月份是不是照常把6月的工資計提,在8月份申報個稅時做0申報。我這樣做對嗎?
老師,你好,我想問下,公司6月份剛成立開通稅務(wù),我們可以在自然人個稅端申報4-6月份的工資嗎?就是說7月申報每個人的4-6月份3個月工資?可以嗎?怎么操作
老師你好,我這個6月份呢才弄的這個新公司,那我現(xiàn)在是要7月了,我6月份沒有賬,我直接點期末結(jié)賬嗎?
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報個稅。因為前財務(wù)沒有做賬,7月份季報的時候,全部0申報的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份?
老師好,如果6月份計提6月份的工資,然后呢,還有人員離職的話,我這個應(yīng)該如何做賬呢?因為離職的話有6月份了,還有7月份的工資這樣子的話我怎么做賬?急用
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
那我賬套啟用時間是7月份沒事嗎我剛前幾天才購買這個軟件
你好,我說的沒事,是針對7月份發(fā)放6月份的工資,會計期間是7月份。
剛成立期初余額為0,這個月付了上個月工資導(dǎo)致不平這樣是沒關(guān)系的吧?
你好,上個月做了計提工資分錄,這個月支付了上個月計提的工資,這樣 工資余額就是0才是啊?
我要怎么去修改
快賬軟件是剛開始用,相當(dāng)于上個月沒有去做賬
你好,上個月沒有做賬,那這個月把上個月應(yīng)當(dāng)計提的工資? 補做計提分錄就好了?
這樣就好了嗎,我還是小白就是麻煩跟我說的詳細(xì)點還不會,麻煩老師了
你好,是的,補計提就好了??