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2016年11月會計分錄為: 借:銀行存款 40萬元 貸:營業(yè)外收入 40萬元 由于記賬記賬錯誤,2025年沖銷分錄怎么編制

2025-07-05 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-05 10:49

您好,我們要更正2016年報表就是 借:銀行 -40 貸:未分配利潤 -40 這么大的金額是要更正2016年的

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 10:51

2016年收到龍溪鎮(zhèn)漆樹村村民委員會投入的項目資金40萬元,因當(dāng)時對資金性質(zhì)理解偏差,誤將其作為營業(yè)外收入進行會計處理,具體分錄為: 借:銀行存款 -農(nóng)商行40萬元 貸:營業(yè)外收入-財政補貼 40萬元 經(jīng)核查,該筆資金實際為村民委員會對我公司的有償投入,且不涉及股權(quán)權(quán)益分配,其性質(zhì)屬于企業(yè)借款。為真實、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況,依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對上述會計處理進行調(diào)整,具體說明如下: 一、調(diào)賬原因 1.?資金性質(zhì)認定:該筆資金不屬于捐贈或無需償還的利得,不符合“營業(yè)外收入”核算范疇,應(yīng)按借款處理,計入“其他應(yīng)付款”科目。 2.?合同約定依據(jù):根據(jù)與漆樹村村民委員會簽訂的《龍溪鎮(zhèn)特色產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-05 10:52

您好,還有文字么,我們一起來分析

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 10:53

2.?合同約定依據(jù):根據(jù)與漆樹村村民委員會簽訂的《龍溪鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)協(xié)議》及補充協(xié)議、村民會議記錄等 ,明確約定該資金需在約定期限內(nèi)歸還本金并支付利息。

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齊紅老師 解答 2025-07-05 10:53

好的,就這么多文字了吧

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 10:55

協(xié)議上說的分紅,但不是公司股東,也不是永久投資,現(xiàn)在村民委會議決定2025年開始每年歸還5萬以上本金

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 10:55

所以我準(zhǔn)備調(diào)賬,不知從哪里下手

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齊紅老師 解答 2025-07-05 10:57

您好,好的,我現(xiàn)在去重新看

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 11:01

二、調(diào)賬處理方法 1.?沖銷原錯誤分錄:通過“以前年度損益調(diào)整”科目沖回2016年11月1#誤計的營業(yè)外收入: 借:以前年度損益調(diào)整 40萬元 貸:銀行存款 -農(nóng)商行 40萬元 2.?補記正確分錄:將該筆資金調(diào)整為借款往來: 借:銀行存款 -農(nóng)商行 40萬元 貸:其他應(yīng)付款-XX村民委員會 40萬元 3.?結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整:將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”: 借:利潤分配-未分配利潤 40萬元 貸:以前年度損益調(diào)整 40萬元

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 11:01

麻煩老師看看這樣行嗎,對不對

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齊紅老師 解答 2025-07-05 11:03

哦哦,好好,那我重點看您的調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-07-05 11:14

?您好,一、沖回錯誤營業(yè)外收入 借:以前年度損益調(diào)整 40 ?貸:營業(yè)外收入 40 借:銀行存款 40 ? 貸:其他應(yīng)付款 - 村委會 40 二、調(diào)整所得稅影響(稅率 25%) 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 10 ?貸:以前年度損益調(diào)整 10 借:利潤分配 - 未分配利潤 30 ?貸:以前年度損益調(diào)整 30 三、補提分紅(按性質(zhì)區(qū)分) 情況 1:固定分紅(利息)補提 借:以前年度損益調(diào)整(財務(wù)費用)18 ?貸:其他應(yīng)付款 - 利息 18 借:利潤分配 - 未分配利潤 13.5 ?貸:以前年度損益調(diào)整 13.5 情況 2:浮動分紅補提 借:利潤分配 - 未分配利潤 X ?貸:其他應(yīng)付款 - 分紅 X 四、2025 年起還款及分紅 還本金:借:其他應(yīng)付款 - 本金 5 ?%2B 貸:銀行存款 5 ?%2B 計提當(dāng)年分紅 / 利息: 固定利息:借:財務(wù)費用 X ?貸:其他應(yīng)付款 - 利息 X 浮動分紅:借:利潤分配 - 應(yīng)付分紅 X ?貸:其他應(yīng)付款 - 分紅 X

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 11:16

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-05 11:18

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 11:20

我看了一下,一、沖回錯誤營業(yè)外收入 借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:營業(yè)外收入 40 借:銀行存款 40 貸:其他應(yīng)付款 - 村委會 40 銀行存款不又增加40萬了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-05 11:28

對不起,這里不對,還是用最原始的方法,沖錯的,做對的 借:銀行? -40? 貸:未分配利潤-40 借:銀行? 40? 貸:其他應(yīng)付款? 40

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快賬用戶1323 追問 2025-07-05 11:29

銀行存款不是在同一方向又增加了一次嗎

銀行存款不是在同一方向又增加了一次嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-05 11:32

您好,我上面還是用原始方法了,上一條修正

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您好,我們要更正2016年報表就是 借:銀行 -40 貸:未分配利潤 -40 這么大的金額是要更正2016年的
2025-07-05
你好請把題目完整 發(fā)一下這里
2022-07-14
您好,借:預(yù)收賬款 (負) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負) 2個分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項稅
2025-05-09
借:銀行存款50萬 貸:預(yù)收賬款50萬。 借:預(yù)收賬款40萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款30萬 貸:預(yù)收賬款30萬 借:預(yù)收賬款60萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款20萬 貸:預(yù)收賬款20萬
2022-04-09
對的,是的,更正的分錄是這么做的。
2023-01-04
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