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老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開(kāi)專票嗎?給我們開(kāi)了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師 我公司簽了一個(gè)合同,銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對(duì)方要求支付合同定金前先開(kāi)具專票給它,定金為50萬(wàn),可是合同中服務(wù)費(fèi)只有30萬(wàn),其他都是設(shè)備,可以設(shè)備我們還沒(méi)有收到貨也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 這個(gè)發(fā)票如何開(kāi)具呢
老師好,我公司跟外部一個(gè)公司簽訂的設(shè)備采購(gòu)協(xié)議,當(dāng)時(shí)談合同的時(shí)候說(shuō)好要把合同金額多談50萬(wàn),后期外部單位給我公司返這50萬(wàn),我公司給他們開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會(huì)被判定為虛開(kāi)嗎,我公司實(shí)際有個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),自己開(kāi)發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬(wàn)的合同約定的是對(duì)方使用我們開(kāi)發(fā)的系統(tǒng),我們提供基數(shù)服務(wù) 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我公司跟外部一個(gè)公司簽訂的設(shè)備采購(gòu)協(xié)議,當(dāng)時(shí)談合同的時(shí)候說(shuō)好要把合同金額多談50萬(wàn),后期外部單位給我公司返這50萬(wàn),我公司給他們開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會(huì)被判定為虛開(kāi)嗎,我公司實(shí)際有個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),自己開(kāi)發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬(wàn)的合同約定的是對(duì)方使用我們開(kāi)發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我公司跟外部一個(gè)公司簽訂的設(shè)備采購(gòu)協(xié)議,當(dāng)時(shí)談合同的時(shí)候說(shuō)好要把合同金額多談50萬(wàn),后期外部單位給我公司返這50萬(wàn),我公司給他們開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會(huì)被判定為虛開(kāi)嗎,我公司實(shí)際有個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),自己開(kāi)發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬(wàn)的合同約定的是對(duì)方使用我們開(kāi)發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫合適
社保,人設(shè)上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項(xiàng)目做的太亂了,哪里都對(duì)不上,現(xiàn)在如果要改申報(bào)或者調(diào)整的話,是接著她原來(lái)的做在今年第二季度做賬的時(shí)候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個(gè)賬套,從去年時(shí)間點(diǎn)從頭開(kāi)始做
老師,我在寫銀行利息的時(shí)候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請(qǐng)問(wèn)耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個(gè)體戶如果開(kāi)專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購(gòu)墊付款購(gòu)買的打印機(jī)設(shè)備 兩臺(tái)三千多 這個(gè)會(huì)計(jì)如何記賬呢 是直接作為管理費(fèi)用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個(gè)消防公司,什么東西都沒(méi)有,只有老板弄來(lái)抵工程款的一些板房,每個(gè)月月業(yè)務(wù)只有累計(jì)折舊,每個(gè)月將近10萬(wàn),沒(méi)有其他業(yè)務(wù)了,只有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(相當(dāng)于買的沒(méi)付錢掛的其他應(yīng)付),和累計(jì)折舊,利潤(rùn)負(fù)的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應(yīng)商多開(kāi)票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財(cái)務(wù)驗(yàn)收的佐證資料里包括咨詢費(fèi)合同和員工兼職協(xié)議嗎?
您好,合同含稅 173 萬(wàn)未付款,收 30 萬(wàn)專票,需確認(rèn)成本、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,記欠款,后續(xù)處理付款、抵扣及剩余票 2.收票 借:研發(fā)支出(或成本科目) 297029.70(不含稅)應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2970.30(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 300000(含稅欠款) 付款 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 300000 貸:銀行存款 300000 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(認(rèn)證后) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額 2970.30 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2970.30 剩余 143 萬(wàn) 收票重復(fù) 1 - 3,付款時(shí)沖應(yīng)付賬款 3.拆分專票 成本(不含稅) 、 進(jìn)項(xiàng)稅 記賬 用 應(yīng)付賬款 掛欠款,付款沖減 進(jìn)項(xiàng)稅先 待抵扣 ,認(rèn)證后轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 剩余未開(kāi)票,收票同流程,完整走資金