信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)報 技術(shù)合同印花稅
請問發(fā)票開的是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),申報印花稅填寫技術(shù)合同欄申報對嗎?
老師,請問購進(jìn)信息技術(shù)服務(wù)的,需要交納印花稅嗎?知道提供信息技術(shù)服務(wù)是需要交納印花稅的
請問提供的信息技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù),交印花稅嗎?若要交,按照什么交?謝謝
推廣服務(wù)費(fèi),信息技術(shù)服務(wù),按什么稅目的印花稅
老師請問 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 和信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別。是不是兩個都可以開
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?