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老師你好!我是個新手學員。目前遇到個問題,就是公司的應付賬款借方掛有一筆款10萬元(確認該款已付款),而且確認該款只是走賬沒實物,開有發(fā)票還是固定資產(chǎn)電器類的,我該怎么處理這筆款呢?

2025-07-04 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 13:02

走賬的,沒有實物,他能給你開發(fā)票嗎?最好是開費用的。如果開實物的話,你還要么自己使用,你要么得銷售出去。

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走賬的,沒有實物,他能給你開發(fā)票嗎?最好是開費用的。如果開實物的話,你還要么自己使用,你要么得銷售出去。
2025-07-04
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-10
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
不再支付的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-06-13
您好,根據(jù)您的描述,借營業(yè)外支出,貸應付賬款。
2020-09-27
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