如果是生產(chǎn)企業(yè)的話,可以參考這個(gè)。
老師,晚上好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題廣州地區(qū)的企業(yè),去年的出口報(bào)關(guān)單,為什么我明細(xì)入了,收匯表也填了,到確認(rèn)匯總表的時(shí)候還提示這兩個(gè)問(wèn)題,匯總不了 @A會(huì)計(jì)學(xué)堂 楊老師?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),每月填報(bào)的增值稅申報(bào)表里面的銷售額為什么和每月申報(bào)的出口退稅匯總表里面的銷售額不一致?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),出口免抵退申報(bào),明細(xì)數(shù)據(jù)已經(jīng)采集,報(bào)關(guān)單明細(xì)也已經(jīng)生成,確認(rèn)匯總表也已經(jīng)確認(rèn),確認(rèn)申報(bào)表的時(shí)候數(shù)據(jù)自檢,不可跳過(guò)疑點(diǎn)63條,疑點(diǎn)都是(海關(guān)數(shù)據(jù)中無(wú)此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)),就不能進(jìn)行最后的申報(bào),對(duì)方口岸數(shù)據(jù)應(yīng)該上傳了
老師,第一申報(bào)免抵退出口退稅申報(bào),不太會(huì),免抵退申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)比免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)金額大一百多萬(wàn)是怎么回事呢?自檢后還沒(méi)提交怎么修改匯總表呢
老師填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,提示小微企業(yè)免填期間費(fèi)用、納稅調(diào)增和一般收入明細(xì)表,那期間費(fèi)用明細(xì)就直接在主表內(nèi)填寫總金額是這個(gè)意思嗎老師但是提交申報(bào)時(shí)會(huì)提示這幾個(gè)表未填寫沒(méi)關(guān)系吧老師,
老師,現(xiàn)在能計(jì)提半年度年終獎(jiǎng)嗎?
老師,這個(gè)麻煩看下怎么做,看我做的對(duì)不對(duì)
買賣合同申報(bào)印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個(gè)人簽的租車協(xié)議,但個(gè)人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個(gè)人還貸款和保險(xiǎn)的錢找企業(yè)報(bào)銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月沒(méi)有開銷賬發(fā)票,沒(méi)有收入,因?yàn)閷?duì)方不回款,老板不讓開,這個(gè)大征期虧損70多萬(wàn),這種我該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過(guò)30萬(wàn),已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
純貿(mào)易外貿(mào)企業(yè)
那你可以去你當(dāng)?shù)叵螺d中心里面表格下載里面看下有沒(méi)有這種格式的
電子稅務(wù)局媽 什么路徑
電子稅務(wù)局首頁(yè)不是你報(bào)稅的那個(gè),里面有個(gè)下載服務(wù)。
那明細(xì)表是啥
你好,可以參考這個(gè)的。