你們公司有工會組織嗎?
請問老師,工會經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好:繳納和計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做???
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費(fèi)的時(shí)候用月底計(jì)提么?如不計(jì)提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
收到總工會的退回部分款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄啊?原先每月計(jì)提工會經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
老師,我繳的工會經(jīng)費(fèi)是,借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經(jīng)費(fèi),這分錄要怎么做?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
沒有工會組織
那么退回的直接計(jì)入營業(yè)外收入
不把上面兩筆分錄做紅字嗎?
借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) (紅字) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 (紅字)
不需要的,今年收到返回直接做營業(yè)外收入
老師,確定是這樣處理嗎
確定是那樣做的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!