繳納印花稅的稅目是 買賣合同
你好,老師,我們公司屬于商貿(mào)公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計(jì)稅依據(jù)是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
印花稅在什么情況下繳納,我們是小規(guī)模納稅人,做的是跟電商有關(guān)的直播項(xiàng)目,上一季度含稅收入是28.8萬,要繳納印花稅嗎?
我們公司在還是小規(guī)模納稅人時(shí)簽訂的合同,當(dāng)時(shí)沒有交印花稅,現(xiàn)在我公司已升級(jí)為一般納稅人,要補(bǔ)繳之前的印花稅,請(qǐng)問還能享受小規(guī)模納稅人印花稅減半優(yōu)惠嗎
老師,小規(guī)模納稅人,提供軟件服務(wù)和軟件銷售,金額都很小,都是沒有簽訂合同的,需要繳納印花稅嗎?是繳納什么項(xiàng)目的印花稅?
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,承接的是勞務(wù)清包的項(xiàng)目,印花稅是按什么項(xiàng)目繳納呢?
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎