借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問今年5月份繳納上一年度的企業(yè)所得稅怎么做賬?
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢?
請(qǐng)問老師、今年支付了去年的費(fèi)用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調(diào)整科目、請(qǐng)問匯算清繳怎么做嘞?
想問下,單位適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年做賬時(shí)有兩個(gè)月企業(yè)所得稅寫的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,12月做計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問今年二級(jí)科目該怎么調(diào)整?
5月繳納2023年所得稅要怎么記賬,2023年年末沒有做計(jì)提,目前所得稅費(fèi)用科目下設(shè)兩個(gè)二級(jí)科目—當(dāng)期所得稅費(fèi)用、遞延所得稅費(fèi)用
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請(qǐng)問,個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?