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老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元,手續(xù)費(fèi)是0.45,實(shí)收179.55元,我是小規(guī)模,請問我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發(fā)票的無票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。

老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元,手續(xù)費(fèi)是0.45,實(shí)收179.55元,我是小規(guī)模,請問我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發(fā)票的無票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。
2025-07-04 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 10:17

借銀行存款179.55, 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.45, 貸主營業(yè)務(wù)收入180÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅180÷1.01×1%。 季度30萬以內(nèi)可以免增值稅的。

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快賬用戶1615 追問 2025-07-04 10:20

老師,待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)款戶,怎么理解,是直接使用銀行存款科目,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:22

你好,這個(gè)是通過刷卡的收入借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借銀行 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他貨幣資金 正確的應(yīng)該做這個(gè), 你現(xiàn)在已經(jīng)收到了錢了,可以直接做銀行存款

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快賬用戶1615 追問 2025-07-04 10:23

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:24

不用客氣,工作愉快。

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同學(xué)你好! 分錄是正確的
2024-10-23
你好,這個(gè)錢做財(cái)務(wù)費(fèi)用的哈
2024-05-06
退款的話是原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借其他貨幣資金55 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023-07-12
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-10-28
你好;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ; 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)收賬款? ?
2023-05-17
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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