你好,可以的,公司是可以開的。按實(shí)際開就行。
我們單位派出一部分人去另外一家公司做前期服務(wù)培訓(xùn),人員工資由他家支付,但前期需要我公司代付,后期一次性又轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶,請問這樣需要給對方公司開具發(fā)票么?
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,工人派出深圳關(guān)聯(lián)公司培訓(xùn),對方公司轉(zhuǎn)工資過來,我們再發(fā)給員工,我們做的是其他業(yè)務(wù)收入,配其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要開票給對方公司,是開幾個點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票?名稱開什么比較好
我們是集團(tuán)下面的一個子公司,主要經(jīng)營是給內(nèi)部員工做職業(yè)技能上的培訓(xùn)工作,然后請的老師也有的公司內(nèi)部員工做培訓(xùn)(會給他們報酬),這塊的成本支出怎么處理,個人代開不了發(fā)票的話
公司給非本公司員工發(fā)提成,這個人自己注冊了一個個體工商戶,我們?nèi)绻彦X轉(zhuǎn)入這個人的個人卡,能不能讓他用個體工商戶的名義給我們開發(fā)票?開票的項目是什么呢?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
那我做賬:銀行存款、肯定是個人啊、開票又開成公司名稱、是不是賬就對不上了?
你好這個讓對方寫個委托書