外貿(mào)企業(yè)印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常是購(gòu)銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計(jì)稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計(jì)稅依據(jù)。部分地區(qū)會(huì)實(shí)行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。
根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上金額開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,是按進(jìn)行票上不含稅的金額還是含稅的金額來(lái)統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)票的銷售金額
本月內(nèi)銷不含稅金額253923.85,稅金33010.15。出口免稅金額231240.8,稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),出口的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出不退稅,要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多少稅金呢?求計(jì)算方法。
印花稅的征收,是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額跟銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,一起總計(jì)相加金額,作為印花稅,計(jì)提依據(jù)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按購(gòu)銷合同申報(bào)對(duì)吧,按銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額 *0.3% 這樣申報(bào)對(duì)嗎
商貿(mào)公司印花稅繳納金額計(jì)稅金額是填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅價(jià)格嗎
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請(qǐng)問(wèn)如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時(shí)候,有的是委托方帶料來(lái)純加工的,有的是把原材料票開(kāi)給我們,加工后開(kāi)成品出去的,這兩者報(bào)價(jià)上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對(duì)沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問(wèn)題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?