你好,這個你直接開票,然后開了最后一行就寫個折扣就好了。
?老師,我們是銷售涂料零售業(yè),產(chǎn)品原價為380元,廠家給的發(fā)票帶了折扣,折扣之后產(chǎn)品單價為13元,但是這個價格太低了,我們按正常銷售價格開票,利潤太高,如果低價格開票,又有點兒不符,這個怎么辦?
老師,公司做化妝品批發(fā)銷售的,假設洗面奶銷售1000,配贈的促銷品價格估算100,開票開在一張票上,促銷品開票的時候也按100開,然后再單品折扣掉100可以嗎?
老師,問個問題,開三個點的專票給人家,價稅合計金額是352375.2,價是342111.84稅是,10263.36總共開明細有98個單品明細要開,現(xiàn)在人家要給價款,不含稅的價款折扣總金額是2212.81元折扣到每個單品明細下面去,如果含稅就是,分攤的金額是,2279.19元,這個怎么開票呢?我們的發(fā)票是十萬元版的,怎么分配然后開出來正確的發(fā)票呢?
清單中有產(chǎn)品價格為0的怎么開發(fā)票?老師說的要開折扣發(fā)票我知道,但是折扣發(fā)票不是也要先開具原來金額多少然后再點折扣選擇折扣金額多少,主要現(xiàn)在我只知道現(xiàn)在價格為0,那原來金額我怎么填呢?
收到一張含有折扣的發(fā)票,折扣金額很 大,達到97%,數(shù)量沒折扣,導致了單價特別低,單價3000元的貨品,變成了單價不到100 元,按票上的數(shù)量和票上的金額記賬,該如何記賬?數(shù)量上是否應該按折扣比例同時抵減?我往外開銷項發(fā)票單價應該怎么開
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會計沒有入賬,請問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個收入本就不一致?為什么都說這2個數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購買一臺空調(diào)送給員工一個空調(diào),購買時開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務局員工個人承擔的養(yǎng)老金是不是每個月都要在個人養(yǎng)老金扣除管理填報信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師那稅率呢
折扣不需要填稅率吧
你好,可以不用填稅率。
建品目的時候要選擇稅率
你好,你的含稅價是3000嘛,對不對?
老師建品目這個好像必填
你好,你是說品名必須要填嗎?
老師,比如10個單品含稅合計15000,最后折扣3000
你好,正常你可以在最后一行寫負數(shù)3000。
是的老師,最后一行加個折扣負數(shù)3000,但是建品目時會需要選擇稅率
沒關系的,你可以選稅率啊。