直接作廢就行了哈
老師,請問要把這個月報的報表需要重新做,但已經(jīng)申報了,是在稅費繳納更正作廢的頁面嗎?直接點作廢嗎?還是可以把申報的可以更正?
老師我想問下,增值稅納稅申報表當時根據(jù)系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),就直接申報繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報表不能作廢是不只能更正填報數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補繳稅款
老師,麻煩問下2018年報稅時增值稅申報表報錯了,正常應該繳納稅款5000多,原先會計申報填報表時在后面表中填寫錯誤數(shù)據(jù),沒交稅,現(xiàn)在需要更正原申報錯誤報表,補交完稅款后還會涉及滯納金嗎
老師:我要更正之前申報的增值稅報表,這樣提示的是填錯了嗎?
老師 我這個月更正2023年的增值稅報表產(chǎn)生的稅費需要做計提嗎,還是直接做繳納就可以
請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費為總項目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務明細開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票,會不會有稅務風險
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報個人所得稅,這個合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧召M做賬是,借 勞務成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應算在勞務成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
作廢,再變更所屬期。再勾選過是吧
已經(jīng)申報了沒法再勾選了哈
就是作廢完,重新勾選直接作廢的,不能勾選了?那怎么申報
我是需要重新勾選過發(fā)票
沒法重新勾選發(fā)票的,所以申報前統(tǒng)計確認要考慮好
那萬一要重新勾選過,怎么勾選
申報前可以撤銷確認,現(xiàn)在你申報了就沒法撤銷統(tǒng)計確認了
老師,我改了,但是我看勾選統(tǒng)計數(shù)字不會跳到申報表,可以直接改動數(shù)字嗎
那么就修改申報表的數(shù)字