同學(xué),你好 對(duì)的 這個(gè)都是套用公式的 變動(dòng)制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)成本 = 變動(dòng)制造費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)用量 × 變動(dòng)制造費(fèi)用項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。
老師請(qǐng)問第四題這個(gè)答案分錄是不是有問題。你能幫我詳細(xì)說一下這個(gè)分錄該怎么去寫嗎
請(qǐng)問這題的c答案和d答案,能幫我分析一下,為什么嗎?
老師好,請(qǐng)問下這道題的答案及解析
老師你好,如圖,請(qǐng)問這題的答案,這兩種答案都對(duì)嗎?
你好老師幫我分析一下這個(gè)題的BC答案,我怎么不理解
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開票,沒有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請(qǐng)為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
題干里沒有這兩個(gè)數(shù)據(jù)吧,,2×5,2×8 哪來的呢
同學(xué),你好 不好意思,這個(gè)題目和答案沒有匹配上。 這個(gè)答案匹配的題目是